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2014年第3期目录

2014-03-24 10:37:51

卷首

1  中高速增长,中国经济的变奏曲

特别关注

4  中国内部审计信息化发展报告  / 中国内部审计协会

专访
封面人物
11  加强内部审计   做好经济管理风险防范
——访中国医学科学院党委书记、常务副院校长李立明  / 本刊记者   郭旭
内审人风采
15  履职尽责抓工作   务实创新促发展
——记国家知识产权局审计处处长刘新波  / 本刊记者   郭旭

会员之窗

18  积极推动内部审计转型   服务万州经济社会发展
——重庆市万州区内部审计工作纪实  / 曹北平   蔡斌

理论
学者谈
20  COSO委员会新版《内部控制整合框架》的主要内容和实施策略  / 郝振平
研究与探索
25  我国内部审计法律体系研究
——现状分析、缺陷不足及改进之道  / 李军利
28  内部控制模式演进的国际比较研究  / 肖黎  刘圻   李睿阳
33  基于分析程序的审计技术创新例解  / 张书慧   窦新顺   李彦琴   胡士雄
新视点
36  内部审计外部化的动因分析
——基于交易费用、委托代理及核心竞争力理论  / 叶炜
39  信息技术环境下内部审计风险的识别与控制  / 李琳   刘帅
42  内部审计负责人职责要求的比较与启示  / 吴筱影   王兵   王铭浩
国际望
48  2020年的内部审计  / 夏青  编译
台湾连线
51  实务咨询2320-4:“持续性确认”简介  / 陈锦烽

实务
案例分析
53  关注镇街敬老院   努力实现“老有善养”
——浙江省杭州市萧山区镇街敬老院同步审计调查案例解析  / 盛良
内部审计质量管理
58  内部审计项目质量控制的方法  / 欧世新
内部控制审计
62  企业内部控制自我评价的关注点  / 高素清
——以汽车4S店为例
经济责任审计
64  基于风险导向的经济责任审计信息化的应用和实践  / 冯翱翔
内部审计信息化
70  基于风险网格构建信息系统审计模型的实践  / 梁秀根   黄邓秋   应鸿伟   蔡赟   李卫星   魏连涛   梁国平

经验与方法
78  内部审计现场沟通的技巧与方法  / 李书保
81  高校科研经费审计中的难点与解决措施  / 王亚荣

兼收并蓄
国家审计
64  政府环境保护责任理论基础与环境审计实施路径  / 唐秋凤   谷爱明
87  保障性安居工程跟踪审计信息化平台构建初探  / 侯斯铭
社会审计
90  金融资产公允价值审计的现实困境与应对之策  / 冯雪彬  樊文斌  王耀
财经观察
93  我国货币供应量与经济增长的关系研究 / 何志雄

海外交流
96  境外审计报告研究及对完善人民银行内部审计的启示  / 中国人民银行南京分行境外审计报告研究课题组

IIA链接
101  2014年每个内部审计人员都应制定的五条新年计划  / 肖竞  译
动态
102  最高人民检察院出台《高检院内部审计工作暂行规定》等
随笔
104  年度汉字寄予民生厚望  / 高峰

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