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2014年第2期目录

2014-02-18 00:12:32

卷首

01  贯彻群众路线没有休止符   作风建设永远在路上

特别关注
04  中国内部审计协会2013年大事记

专访
封面人物
06  发挥内部审计职能作用   助推农科事业健康发展
——访中国工程院院士、浙江省农业科学院院长陈剑平  / 本刊记者   郭旭   肖春辉
内审人风采
10  当责任成为习惯
——记兰州大学审计处处长李留浩  / 本刊特约记者   李卫中


会员之窗
13  内蒙古国电能源投资有限公司的内部审计信息化之路  / 张钦
16  创新内部审计   为长春公共交通集团健康发展服务  / 李安生


理论
学者谈
18  基于审计组织成熟度模型的审计本质思考  / 郑石桥
研究与探索
23  浅谈内部审计职业化  / 杜敏霞
26  企业内部控制评价初探  / 李忠余    王慧
29  内部审计对预防国有企业职务犯罪的意义  / 巫仁泽
32  企业集团内部审计人力资源建设探究
——成就、问题与体系构建  / 曾品红
35  中德内部审计准则下的质量评估体系比较  / 梅瑞琪
新视点
43  风险内控审计集成作业系统的构建及知识支持系统的建设  / 阎栗   吴开兵
47  企业内部环境财务审计的现行模式与新模式构建  / 许婷婷
51  博弈论视角下的审计组与被审计单位的行为分析  / 冯友莲
国际 望
54  良好的开端  / 夏青  编译
56  英国地方政府公共服务审计质量控制方法  / 孙颖   编译
台湾连线
59  公共部门内部稽核实务与发展方向  / 周静幸


实务
内部审计质量管理
66  探寻“三关注三转变”方式
推进内部审计质量管理持续有效发展问题及对策  / 杨献
内部控制审计
68  中国平煤神马集团成本控制审计评价实践  / 盛开
经济责任审计
72  加强和改进工会经济责任审计的对策  / 冯荣珍   方晓云
内部审计信息化
74  以增值型审计为目标的审计信息化建设研究  / 中国工商银行内部审计局上海分局课题组

经验与方法
82  浅谈卫生计生系统单位内部审计成果及其运用  / 王颖


兼收并蓄
国家审计
85  国家治理视角下加强审计整改的思考  / 俞金华   高梦霞   陈洁
89  中美政府审计信息公开的比较与分析  / 冯梅笑
社会审计
92  威胁解聘、实际解聘与社会审计质量
——机理分析与应对之策  / 何佳
财经观察
96  论我国国有企业的并购动因与并购过程中的财务风险防范  / 陈文
海外交流
100  美国明尼苏达大学内部审计特点及启示  / 郎付山
动态
102  宁波市召开内部审计质量评估实务研究座谈会等
随笔
104  审计人“马年三愿”  / 侯天柱

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