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2014年第1期目录

2014-01-21 04:03:01

卷首
1  新年致辞

专访
封面人物
4  内部审计为企业“提升管理   服务增值”
——访浙江万丰企业集团公司董事长李成良  / 本刊记者   肖春辉
局长访谈录
7  内部审计助力嘉兴经济转型升级
——访浙江省嘉兴市审计局局长许农  / 本刊记者   郭旭
内审人风采
11  立足电视审计工作   让青春在奋斗中闪光
——记中央电视台审计处许萌  / 本刊记者   郭旭

14  明确内部审计职责   提升经营管理水平
——谈如何加强中国人民财产保险股份有限公司内部审计工作  / 陈晓华
16  开拓创新   积极进取
——山东省威海市内部审计工作取得显著成效  / 田建华  张丽萍

理论
学者谈
19  新时期国家审计参与国家治理的路径选择  / 冯均科
研究与探索
24  管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道  / 代蕾
27  浅谈如何运用控制矩阵做好内部控制评估  / 袁颂文   王新发
29  会计电算化系统的内部控制问题探析  / 赵志红
新视点
33  基于平衡计分卡评价法的内部审计质量评价新体系构建  / 曹若霈
37  简论内部审计、机会主义与问责机制的内在逻辑关系——基于委托代理理论  / 赵小刚
40  内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径  / 郑炎炎
国际望
44  舞弊存在的机会  /  夏青  编译
台湾连线
47  合约管理稽核案例介绍  /  张正雄

实务
案例分析
50  基层人民银行节能减排绩效审计案例分析  / 徐丽红
内部控制审计
54  浅谈医院收费内部控制审计  / 黄爱芝   齐新红   李晓红
风险管理审计
56  境外项目风险管理审计存在的问题及对策  / 刘彦军
绩效审计
58  基于霍尔三维结构的绩效审计评价指标体系设计思路  / 毕翼   陈刚
经济责任审计
62  如何开展关键领域负责人经济责任审计  / 张铁峰
内部审计信息化
65  多维度数据分析技术   在电信审计工作中的应用及实践  / 罗昕
71  建设银行内部审计信息系统主要问题探索  / 王欣
经验与方法
74  材料采购审计路径选择
——基于内部控制管理审计和真实合法性审计并行路径  / 刘芬
77  成品油销售企业非油业务审计方法初探  / 刘毅   徐国栋

兼收并蓄
国家审计
79  建设项目工程设计管理存在的问题与对策  / 周小波
81  国家审计与内部审计结合机制探索  / 王子明   秦之泰
84  建立全程跟踪体系   强化企业审计职责  / 赵佑莹
社会审计
86  浅谈科技经费审计  / 陆基康
财经观察
89  利率市场化对农村中小法人银行的影响及对策  / 唐友伟
91  矿业权资产的计量属性与披露探讨  / 唐梦泽
95  我国社会化养老模式研究文献综述  / 王贝芬
海外交流
98  重塑内部审计架构   推动内部审计转型——海峡两岸内部审计研讨会暨亚洲内部审计大会的启示  / 黄杰
IIA链接
101  IIA支持发布《国际综合报告框架》  / 肖竞  译
动态
102  临朐审计助推镇街内审发展等
随笔
104  让公积金成为“穷人的福利馅饼”  / 潘铎印

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