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2013年第12期目录

2013-12-23 22:37:12

卷首

01  让改革旗帜在中国道路上飘扬

特稿

专访
04  加快内部审计转型管理   促进企业经济本质安全
——访神华准能集团董事长张维世  / 本刊记者   张晓瑜
国有企业内部审计
08  勇于亮剑   绩效审计为百联集团科学发展护航  / 百联集团有限公司审计中心 
人物
11  工作思路求新求变   审计监督常抓不放
——记广西壮族自治区柳州市总工会经费审查委员会主任韦金文  / 本刊记者   郭旭   张晓瑜
会员之窗
14  地方内部审计协会发展状况调查报告  / 中国内部审计协会
20  加强服务指导   彰显内审价值
——杭州市萧山区内部审计协会工作实践  / 盛良
22  推动内部审计工作转型   服务临沂经济社会发展  / 左沛廷


理论

学者谈
24  注册会计师个人声誉效应研究  / 王兵
内部控制
31  对企业内部控制评价研究的回顾与展望  / 钟红霞
35  科技孵化器企业内部控制存在的缺陷与改进之道  / 李三林
内部审计质量管理
38  我国高校内部审计质量管理现状及改进路径  / 刘红梅
新视点
41  审计跨学科创新研究  / 周庆西
国际交流
46  成熟度模型在内部审计确认与咨询业务中的运用  / 辛风   编译
两岸交流
49  重视内部稽核的监督功能  / 费鸿泰
探索与争鸣
50  内部审计职业发展的瓶颈与突破  /  何佳
54  基于外部性理论的高校科研经费监管体系创新研究  /  曲雁


实务

案例与分析
57  某城市道路工程结算审计案例分析  / 梅志芳
风险导向审计
60  油田企业如何开展境外项目风险管理审计  / 赵自强
经济责任审计
65  企业内部经济责任审计发展中的问题及策略  / 李园建
内部审计信息化
67  基于ERP系统固有风险的IT审计对策  / 柳芳
经验与方法
70  如何实施风险管理审计项目  / 董明惠
72  内部审计参与政府工程事前事中审计的内容  /  周伟


兼收并蓄

八面风
73  浅论美国政府支出绩效审计对我国的启示  /  葛志兴
75  建立税收保障体系的思考  /  彭志华
79  商业承兑汇票业务量大幅下降值得关注  /  庞勇   顾加宽   祁红
外部审计
81  申请担保企业财务尽职调查要点  /  刘克文
83  促进房地产税收调控政策落实的审计信息化研究
——基于土地增值税的计算机审计应用  /  祝晖   马彦   欧英   李鑫丽   李齐
88  保障性住房跟踪审计策略及实践  /  徐鹤田
IIA链接
91  内部审计人员是否应当参与对外部审计的评估  /  肖竞    译
动态
92  甘肃审计厅厅长武毅强调   应大力加强内部审计信息化建设等
生活广角
96  审计赞歌
 ——庆祝审计机关成立三十周年  /  张贵虎   岳亚东

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