2013-11-18 22:39:55
卷首
01 国家审计促进政府良治——世界审计组织第二十一届大会在京通过《北京宣言》
特稿
专访
04 稽核为中国太平保险集团健康快速发展护航——访中国太平保险集团稽核总监陈默 / 本刊记者 张晓瑜
国有企业内部审计
09 深化经济责任审计工作 充分发挥内部审计职能 / 中国中煤能源集团有限公司监察审计部
人物
12 逐梦而行 只为邮政内部审计的华丽转身——记云南省邮政公司审计部经理马国政 / 本刊记者 郭旭
理论
学者谈
16 基于资源优化配置的内部控制目标体系 / 刘霞
内部控制
22 企业内部控制效果评价研究 / 白福高
内部审计质量管理
25 内部审计全面质量管理探析 / 钟红霞
新视点
29 企业社会责任与内部审计 / 马志娟 屈耀辉 丁俊博
33 我国碳金融市场中的审计角色 / 赵刘中
国际交流
36 数字商业世界中的审计 / 夏青 编译
两岸交流
40 强化政府之监督、洞察、前瞻责任 / 王怡心
探索与争鸣
42 企业环境审计的理论基础、驱动因素与经济后果 / 陈小林
47 舞弊风险导向的内部控制行为模式的转换 / 程安林 梁芬莲
实务
案例与分析
53 巨化集团公司营销中心管理审计案例 / 任刚 魏建明
风险导向审计
56 央行治理视角下的风险导向审计 / 林璟
经济责任审计
58 内管干部经济责任审计实施时间选择和风险控制 / 刘有寅
内部审计信息化
60 运用计算机技术验证审计分析——信息化在某基层医院内部审计中的应用 / 张钰艳 徐清 曹玉筠
经验与方法
64 浅析航运企业价值增值型内部审计 / 胡萍
68 并表管理审计实施的路径与重点审计内容 / 王众
69 浅议电网资产建设全过程管理的审计运用 / 刘维民
兼收并蓄
八面风
73 人民银行县(市)支行履职面临六大难点亟待破解 / 谌争勇
77 财务精细化——政府会计改革的突破点之一——以A机关为例 / 黄静
外部审计
82 论国家战略实施审计 / 唐忠良
86 管窥破产企业清产核资专项审计——以资产核实问题为例 / 田至立
90 农村饮水安全建设工程的社会效益分析与建议 / 黄素莉
IIA链接
93 合规审计现象:全部都是来自以风险为中心的态度 / 肖竞 译
动态
94 浙江省审计厅出台关于加强内部审计工作的意见等
生活广角
96 梦里依稀如昨 / 齐璧剑