<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2013年第11期目录

2013-11-18 22:39:55

卷首
01  国家审计促进政府良治——世界审计组织第二十一届大会在京通过《北京宣言》

特稿
专访
04  稽核为中国太平保险集团健康快速发展护航——访中国太平保险集团稽核总监陈默  / 本刊记者   张晓瑜
国有企业内部审计
09  深化经济责任审计工作   充分发挥内部审计职能  / 中国中煤能源集团有限公司监察审计部 
人物
12  逐梦而行   只为邮政内部审计的华丽转身——记云南省邮政公司审计部经理马国政  / 本刊记者   郭旭


理论
学者谈
16  基于资源优化配置的内部控制目标体系  / 刘霞
内部控制
22  企业内部控制效果评价研究  / 白福高
内部审计质量管理
25  内部审计全面质量管理探析  / 钟红霞
新视点
29  企业社会责任与内部审计  / 马志娟   屈耀辉   丁俊博
33  我国碳金融市场中的审计角色  / 赵刘中
国际交流
36  数字商业世界中的审计  / 夏青   编译
两岸交流
40  强化政府之监督、洞察、前瞻责任  / 王怡心
探索与争鸣
42  企业环境审计的理论基础、驱动因素与经济后果  / 陈小林
47  舞弊风险导向的内部控制行为模式的转换  / 程安林   梁芬莲


实务
案例与分析
53  巨化集团公司营销中心管理审计案例  / 任刚   魏建明
风险导向审计
56  央行治理视角下的风险导向审计  / 林璟
经济责任审计
58  内管干部经济责任审计实施时间选择和风险控制  / 刘有寅
内部审计信息化
60  运用计算机技术验证审计分析——信息化在某基层医院内部审计中的应用  / 张钰艳   徐清   曹玉筠
经验与方法
64  浅析航运企业价值增值型内部审计  /  胡萍
68  并表管理审计实施的路径与重点审计内容  /  王众
69  浅议电网资产建设全过程管理的审计运用  /  刘维民

兼收并蓄
八面风
73  人民银行县(市)支行履职面临六大难点亟待破解  /  谌争勇
77  财务精细化——政府会计改革的突破点之一——以A机关为例  /  黄静
外部审计
82  论国家战略实施审计  /  唐忠良
86  管窥破产企业清产核资专项审计——以资产核实问题为例  /  田至立
90  农村饮水安全建设工程的社会效益分析与建议  /  黄素莉
IIA链接
93  合规审计现象:全部都是来自以风险为中心的态度  /  肖竞   译
动态
94  浙江省审计厅出台关于加强内部审计工作的意见等
生活广角
96  梦里依稀如昨  /  齐璧剑

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
杂志订阅
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课