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2014年第4期目录

2014-04-15 10:36:20

卷首

01  为全面深化改革提供有力制度保障

特别关注

04  中国内部审计协会第六届理事会第四次会议工作报告

专访

封面人物
08  内部审计市场需求巨大、职业前景看好
——访上海国家会计学院教授、博士生导师谢荣  / 本刊记者   郭旭
内审人风采
11  当好领导参谋   真诚服务内部审计
——记杭州市萧山区审计局内部审计指导科科长盛良  / 本刊记者   郭旭

会员之窗

13  内部审计存在的问题与发展对策
——基于对北京市130家机构的调查研究  / 康珺

16  开展风险导向审计   全面提升审计的效率与效果  / 王艳   杨华蕾       

理论     

研究与探索
19  审计视角下现代大学科研经费管理研究
——基于Z大学科研经费管理的案例分析  / 黄旸杨
23  关于铁路多元经济企业内部控制审计的思考  / 于尧
27  内部审计是一门沟通的艺术  / 胡宇        
30  企业内部控制体系建设的路线图与有效运行  / 王敏   王巧玲
新视点
35  核心文化价值观和内部控制设计
——基于制度理性和制度伦理的理论架构   / 郑石桥   郑卓如
44  小微企业内部审计外包的动因分析及策略选择  / 郑斌斌
44  内部审计独立性成本收益模型及其推论  / 阎栗   吴开兵
国际望
48  日本内部控制审计制度实施状况及对中国的启示  / 苟光亮
台湾连线
51  公司治理与内部控制  / 李启贤

实务

内部控制审计
54  医院开展内部控制的方法和路径  / 苏红
工程审计
59  境外工程项目审计的重点与难点  / 徐源
经济责任审计
62  完善水利科研单位经济责任审计的措施  / 李小燕
内部审计信息化
64  在线网络审计构建模式和实践应用探讨  / 李健   王春昕
经验与方法
71  浅谈基层行政事业单位内部审计工作的问题和对策  / 陈明红
73  提升商业银行问题整改效果的策略  / 刘雪辉

兼收并蓄

国家审计
76  责任政府视角下的乡镇主要领导干部经济责任审计研究  / 杨明月
81  浅谈新的财政审计环境下如何加强财政审计工作  / 刘文磊   刘方兴
社会审计
86  注册会计师审计风险成因及控制  / 吉永芳
财经观察
91  财务负责人委派制的经验与启示
——以某集团为例  / 陈文
96  网上银行系统对企业会计工作的影响研究  / 耿建新   胡钰
动态
102  嘉兴市修订内管干部经济责任审计办法等
随笔
104  《训俭示康》值得审计人一读  / 耿中太   毕卫友

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