2014年第4期目录
2014-04-15 10:36:20
卷首
01 为全面深化改革提供有力制度保障
特别关注
04 中国内部审计协会第六届理事会第四次会议工作报告
专访
封面人物
08 内部审计市场需求巨大、职业前景看好
——访上海国家会计学院教授、博士生导师谢荣 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
11 当好领导参谋 真诚服务内部审计
——记杭州市萧山区审计局内部审计指导科科长盛良 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
13 内部审计存在的问题与发展对策
——基于对北京市130家机构的调查研究 / 康珺
16 开展风险导向审计 全面提升审计的效率与效果 / 王艳 杨华蕾
理论
研究与探索
19 审计视角下现代大学科研经费管理研究
——基于Z大学科研经费管理的案例分析 / 黄旸杨
23 关于铁路多元经济企业内部控制审计的思考 / 于尧
27 内部审计是一门沟通的艺术 / 胡宇
30 企业内部控制体系建设的路线图与有效运行 / 王敏 王巧玲
新视点
35 核心文化价值观和内部控制设计
——基于制度理性和制度伦理的理论架构 / 郑石桥 郑卓如
44 小微企业内部审计外包的动因分析及策略选择 / 郑斌斌
44 内部审计独立性成本收益模型及其推论 / 阎栗 吴开兵
国际望
48 日本内部控制审计制度实施状况及对中国的启示 / 苟光亮
台湾连线
51 公司治理与内部控制 / 李启贤
实务
内部控制审计
54 医院开展内部控制的方法和路径 / 苏红
工程审计
59 境外工程项目审计的重点与难点 / 徐源
经济责任审计
62 完善水利科研单位经济责任审计的措施 / 李小燕
内部审计信息化
64 在线网络审计构建模式和实践应用探讨 / 李健 王春昕
经验与方法
71 浅谈基层行政事业单位内部审计工作的问题和对策 / 陈明红
73 提升商业银行问题整改效果的策略 / 刘雪辉
兼收并蓄
国家审计
76 责任政府视角下的乡镇主要领导干部经济责任审计研究 / 杨明月
81 浅谈新的财政审计环境下如何加强财政审计工作 / 刘文磊 刘方兴
社会审计
86 注册会计师审计风险成因及控制 / 吉永芳
财经观察
91 财务负责人委派制的经验与启示
——以某集团为例 / 陈文
96 网上银行系统对企业会计工作的影响研究 / 耿建新 胡钰
动态
102 嘉兴市修订内管干部经济责任审计办法等
随笔
104 《训俭示康》值得审计人一读 / 耿中太 毕卫友