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2014年第5期目录

2014-05-22 02:51:06

卷首

01  阅读让梦想成真

专访

封面人物
04  内部审计护航海亮集团快速成长
——访十八大代表、全国十大优秀民营女企业家、海亮集团董事长冯亚丽  / 本刊记者   张晓瑜
内审人风采
08  追逐慈溪内部审计梦想的开路先锋
——记宁波市内部审计协会慈溪分会秘书长宣敖军  / 本刊特约记者   胡立君

会员之窗

10  强内控   防风险   增价值
——甘肃靖远煤业集团公司内部审计工作纪实  / 李卫中

理论 

学者谈
13  内部审计的价值定位与发展趋势  / 崔振龙
研究与探索
18  高校内部审计独立性与客观性实证分析
——基于吉林省高校的调查研究  / 吴国萍  朱君
24  风险管控与风险管理审计:研究评述与框架  / 刘李福   邓菊香
27  基于目标导向的商业银行内部控制有效性评价研究  / 张玉兰   刘洋   杨飞飞
33  论内部审计质量控制体系  / 吕寻贞   米秀琼   穆平
37  浅谈医院物资采购内部控制与管理  / 许福华
新视点
39  基于公司治理的审计问题研究  / 吴利娟
43  我国内部审计应用持续审计的障碍及对策分析  / 宋欢
47  浅析如何将审计信息转化为审计知识  / 张松涛
国际望
49  奥林巴斯丑闻的启示  / 夏青   编译
台湾连线
52  企业风险管理实务分享  / 李钟培

实务

内部审计质量管理
54  一汽集团内部审计质量自我评估初探  / 王福红
57  提升商业银行内部审计质量的主要途径  / 陈福建   李红明
工程审计
60  基建工程审计风险的防控  / 阮明越
内部审计信息化
62  信息技术在内部审计中的应用探索  / 中国石化集团公司审计局北京分局课题组
经验与方法
71  采购价格审计中存在的问题及对策  / 陈玉梅
74  总承包模式下的工程跟踪审计  / 张越   邹常青
76  财务监管审计工作的实践与探讨  / 唐俊杰
79  深化交通建设项目审计的做法  / 张孟

兼收并蓄

国家审计
81  论民国时期的审计清官文化及其对当代的启示  / 朱灵通   李长安
86  新形势下加强我国金融审计的思路
——以农行审计公告中非系统性风险的分析为例  / 吕瑶
社会审计
89  基于CPA视角的内部往来核对与思考  / 张春喜
财经观察
92  主权财富基金投资绩效评价  / 王延军
95  “围剿”第三方支付机构的背后  / 甫瀚咨询公司
海外交流
98  对美国审计署财政风险审计的评价  / 陆晓晖
IIA链接
100  IIA对亚美尼亚共和国Ara Kurazyan的访谈  / 肖竞  译
动态
102  湘潭“片组模式”活跃内审交流合作等
随笔
104  坐地日行八万里  / 黄凌

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