2014-05-22 02:51:06
卷首
01 阅读让梦想成真
专访
封面人物
04 内部审计护航海亮集团快速成长
——访十八大代表、全国十大优秀民营女企业家、海亮集团董事长冯亚丽 / 本刊记者 张晓瑜
内审人风采
08 追逐慈溪内部审计梦想的开路先锋
——记宁波市内部审计协会慈溪分会秘书长宣敖军 / 本刊特约记者 胡立君
会员之窗
10 强内控 防风险 增价值
——甘肃靖远煤业集团公司内部审计工作纪实 / 李卫中
理论
学者谈
13 内部审计的价值定位与发展趋势 / 崔振龙
研究与探索
18 高校内部审计独立性与客观性实证分析
——基于吉林省高校的调查研究 / 吴国萍 朱君
24 风险管控与风险管理审计:研究评述与框架 / 刘李福 邓菊香
27 基于目标导向的商业银行内部控制有效性评价研究 / 张玉兰 刘洋 杨飞飞
33 论内部审计质量控制体系 / 吕寻贞 米秀琼 穆平
37 浅谈医院物资采购内部控制与管理 / 许福华
新视点
39 基于公司治理的审计问题研究 / 吴利娟
43 我国内部审计应用持续审计的障碍及对策分析 / 宋欢
47 浅析如何将审计信息转化为审计知识 / 张松涛
国际望
49 奥林巴斯丑闻的启示 / 夏青 编译
台湾连线
52 企业风险管理实务分享 / 李钟培
实务
内部审计质量管理
54 一汽集团内部审计质量自我评估初探 / 王福红
57 提升商业银行内部审计质量的主要途径 / 陈福建 李红明
工程审计
60 基建工程审计风险的防控 / 阮明越
内部审计信息化
62 信息技术在内部审计中的应用探索 / 中国石化集团公司审计局北京分局课题组
经验与方法
71 采购价格审计中存在的问题及对策 / 陈玉梅
74 总承包模式下的工程跟踪审计 / 张越 邹常青
76 财务监管审计工作的实践与探讨 / 唐俊杰
79 深化交通建设项目审计的做法 / 张孟
兼收并蓄
国家审计
81 论民国时期的审计清官文化及其对当代的启示 / 朱灵通 李长安
86 新形势下加强我国金融审计的思路
——以农行审计公告中非系统性风险的分析为例 / 吕瑶
社会审计
89 基于CPA视角的内部往来核对与思考 / 张春喜
财经观察
92 主权财富基金投资绩效评价 / 王延军
95 “围剿”第三方支付机构的背后 / 甫瀚咨询公司
海外交流
98 对美国审计署财政风险审计的评价 / 陆晓晖
IIA链接
100 IIA对亚美尼亚共和国Ara Kurazyan的访谈 / 肖竞 译
动态
102 湘潭“片组模式”活跃内审交流合作等
随笔
104 坐地日行八万里 / 黄凌