2014-06-23 21:59:20
卷首
01 贯彻执行内部审计准则 推动内部审计科学发展
专访
封面人物
04 充分发挥内部审计职能 服务海关改革发展大局
——访海关总署党组成员、副署长邹志武 / 本刊记者 张晓瑜
内审人风采
07 勤学苦干献内审 探索创新创佳绩
——记中国人民银行益阳市中心支行内审科副科长谌争勇 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
10 中百集团内部审计为连锁经营保驾护航 / 武汉市内部审计协会
理论
学者谈
12 后SOX法案时代公司内部治理和内部审计变革 / 阚京华
研究与探索
18 内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践 / 马新彬
23 融资性担保公司内部控制浅探 / 张艳
27 海关治理框架下经济责任审计“免疫系统”功能研究 / 冯钟军 陈新
新视点
31 产权范式的内部审计独立性研究
——是什么、为什么、如何做 / 李文文
34 公司治理、内部控制、内部控制审计管理框架构建研究
——基于战略管理理论 / 闫珍立
37 企业集团内部审计三维立体运行机制构想
——基于EVA与COSO-ERM视角 / 赵小刚
41 基于“冲突三要素”理论的内部审计冲突化解研究
——基于中电控股有限公司的实践 / 梅维维 原静
国际望
44 消除第三方风险管理中的差异或缺口 / 夏青 编译
台湾连线
47 保险业之企业风险管理实务分享 / 曾玉琼
实务
案例分析
51 某城市客运站场公司财务收支审计案例 / 洪元丽
经济责任审计
55 高校处级领导干部经济责任审计结果公开问题 / 郑继辉
风险管理审计
58 风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用 / 付晓 迟丹凤 邹婷
内部审计信息化
63 医改背景下信息化在卫生系统内部审计的运用及实践
——基于上海市徐汇区卫生财务监审信息系统的应用及功能分析 / 孙雅
65 内部审计信息化中辅助审计系统领域探索
——数据编网定向审计模型的构建及应用 / 刘斌
经验与方法
71 电力建设工程造价审计的方法 / 张岐松
74 浅析保险企业审计屡查屡犯问题的防范 / 王鹏
兼收并蓄
国家审计
78 复合型审计人才培养策略的思考 / 徐鹤田
81 服务型政府定位下的政府绩效审计初探
——现实意义、发展障碍及未来发展思路 / 韩丹丹
社会审计
85 国内会计师事务所强强联合研究 / 位春苗
财经观察
89 实现医院会计信息与医疗信息有效对接的基本思考 / 毕雪梅
91 建设工程结算审计从业人员存在的十大问题 / 王永钧 吴艳
94 中小企业全面预算管理初探
——以衡阳界牌瓷业有限责任公司为例 / 刘奕麟 阳秋林 蒋七元
海外交流
99 日本政府审计特点分析与借鉴 / 余小东
动态
102 鹤峰召开内审工作会议提出四点新要求等
随笔
104 把权力关进制度之笼的关键一步 / 高荣伟