<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2014年第6期目录

2014-06-23 21:59:20

卷首
01  贯彻执行内部审计准则   推动内部审计科学发展

专访
封面人物
04  充分发挥内部审计职能   服务海关改革发展大局
——访海关总署党组成员、副署长邹志武  / 本刊记者   张晓瑜
内审人风采
07  勤学苦干献内审   探索创新创佳绩
——记中国人民银行益阳市中心支行内审科副科长谌争勇  / 本刊记者   郭旭

会员之窗
10  中百集团内部审计为连锁经营保驾护航  / 武汉市内部审计协会

理论
学者谈
12  后SOX法案时代公司内部治理和内部审计变革  / 阚京华
研究与探索
18  内部审计质量评估:内涵、演进、框架及我国央行的实践  / 马新彬
23  融资性担保公司内部控制浅探  / 张艳
27  海关治理框架下经济责任审计“免疫系统”功能研究  / 冯钟军   陈新
新视点
31  产权范式的内部审计独立性研究
——是什么、为什么、如何做  / 李文文
34  公司治理、内部控制、内部控制审计管理框架构建研究
——基于战略管理理论  / 闫珍立
37  企业集团内部审计三维立体运行机制构想
——基于EVA与COSO-ERM视角  / 赵小刚
41  基于“冲突三要素”理论的内部审计冲突化解研究
——基于中电控股有限公司的实践  / 梅维维   原静
国际望
44  消除第三方风险管理中的差异或缺口  / 夏青   编译
台湾连线
47  保险业之企业风险管理实务分享  / 曾玉琼

实务
案例分析
51  某城市客运站场公司财务收支审计案例  / 洪元丽
经济责任审计
55  高校处级领导干部经济责任审计结果公开问题  / 郑继辉
风险管理审计
58  风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用  / 付晓   迟丹凤   邹婷 
内部审计信息化
63  医改背景下信息化在卫生系统内部审计的运用及实践
——基于上海市徐汇区卫生财务监审信息系统的应用及功能分析  / 孙雅
65 内部审计信息化中辅助审计系统领域探索
——数据编网定向审计模型的构建及应用  / 刘斌
经验与方法
71  电力建设工程造价审计的方法  / 张岐松
74  浅析保险企业审计屡查屡犯问题的防范  / 王鹏

兼收并蓄
国家审计
78  复合型审计人才培养策略的思考  / 徐鹤田
81  服务型政府定位下的政府绩效审计初探
——现实意义、发展障碍及未来发展思路  / 韩丹丹
社会审计
85  国内会计师事务所强强联合研究  / 位春苗
财经观察
89  实现医院会计信息与医疗信息有效对接的基本思考  / 毕雪梅
91  建设工程结算审计从业人员存在的十大问题  / 王永钧    吴艳
94  中小企业全面预算管理初探
——以衡阳界牌瓷业有限责任公司为例  / 刘奕麟   阳秋林  蒋七元
海外交流
99  日本政府审计特点分析与借鉴  / 余小东
动态
102  鹤峰召开内审工作会议提出四点新要求等
随笔
104  把权力关进制度之笼的关键一步  / 高荣伟

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
杂志订阅
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课