<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2014年第7期目录

2014-07-22 10:34:19

卷首
01  审计系统党员干部要牢固树立党员观念,不断强化党的意识
——审计署召开“我身边的先进典型”先进事迹报告会暨“两优一先”和司局级文明单位表彰大会

专访
封面人物
04  会计审计专家   环保会计审计倡导者
——访张以宽教授  / 本刊记者   郭旭
行长访谈录
07  强内控   防风险   助推兰州银行科学发展
——访兰州银行董事长房向阳  / 本刊特约记者   李卫中
内审人风采
10  勤勉务实做奉献   开拓创新求发展
——记延长油田股份有限公司审计部经理冯德生  / 本刊记者   郭旭

会员之窗
13  农村小审计   社会大担当
——浙江省余姚市“以农审中心为主导 乡镇内审监审合一”发展模式纪实  / 陈德霖

理论
学者谈
15  中国内部审计行业的现实问题调查思考  / 张庆龙
研究与探索
22  基于企业社会责任的内部审计方法研究  / 赵晓燕
25  行政事业单位内部审计风险探析  / 李甡

28   内部审计监督缺位与财务舞弊研究
——基于广东新大地的案例分析  / 杨利勤
新视点
31  公司治理、财务绩效与企业社会责任的关联性分析  / 姬海莉
34  公共治理环境下政府部门内部审计路径研究  / 尹翠
37  第八次IPO重启背景下财务报告质量与内部审计隶属模式关系研究  / 张丽静
40  城市商业银行内部审计质量控制体系重构  / 陈丽娜
国际望
44  技术在发展   审计要创新  / 夏青   编译
台湾连线
47  利用IT提升内控与内稽效能  / 洪昌哲

实务
案例分析
51  基层人民银行应急管理专项审计案例  / 徐丽红
经济责任审计
58  高校中层干部离任经济责任审计综合评价体系构建  / 李强
内部审计质量管理
62  商业银行内部审计质量评估探索
——以中国农业银行审计局武汉分局审计质量内部评估为例  / 胡铁宁   张光军   聂庆石
内部审计信息化
67  流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构  / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计信息化平台项目组
73  非结构化数据采集和检索技术的研究与实现  / 王晓波
经验与方法
76  高校开展固定资产效益审计所面临的问题与对策  / 燕廷淼
79  改进大型综合医院工程审计的途径和建议  / 金洁


兼收并蓄
国家审计
81  浅议地方审计机关内部绩效评价框架的构建  / 纪晗
社会审计
85  审计费用、独立董事与审计质量的关系研究/ 蒋佐斌   韩金平   苏风娟
财经观察
89  国有企业参与混合所有制经济发展的几点思考  / 叶根英
92  小微企业贷款难的成因与解决对策/ 刘晖
95  行政事业单位房屋出租管理亟待规范  / 张兴柱
海外交流
97  美国审计署在贯彻落实产业政策中的作用
——以美国审计署对美国制造业重振政策的系列审计为例  / 张强
IIA链接
101  新研究关注公共部门审计师九个关键要素  / 肖竞   译
101  战略制定和战略执行的结合    / 肖竞   译
101  新一期《高层的基调》:管理第三方风险  / 肖竞   译
动态
102  及时更新知识  增强内部审计人员履职能力
——南京市审计局举办新《中国内部审计准则》培训班等
随笔
104  审计稽核履职之我见  / 田苏

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
杂志订阅
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课