2014-08-25 22:54:52
卷首
01 经济责任审计法制建设的又一重大事件
专访
封面人物
04 COSO新框架开启内部控制新时代
——访COSO委员会主席何逸夫 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
08 乐做审计“啄木鸟”
——记中百控股集团股份有限公司审计部部长何立军 / 张年德
会员之窗
10 拓宽领域 完善体系 构建首都国资国企内部审计新格局 / 李红泉 杨菲
理论
学者谈
14 为什么要推行地方政府债券自发自还制度 / 白景明
研究与探索
17 央企“四位一体”监督工作机制探讨与实践 / 李劲夫
20 现代大学制度与高等学校内部审计 / 赵红卫
23 浅议内部审计人员职业道德问题及对策 / 田民浩
25 房地产企业集权与分权混合管理模式下的内部审计探讨 / 徐圣芳
28 加强内部审计增加农村集体组织价值探讨
——基于威海市农村内部审计的实践考察 / 秦之泰
新视点
33 中美上市公司内控缺陷披露与市场反应对比分析
——基于DF航空公司的观察 / 郭梦迪
36 旅游生态环境审计面临的问题及对策分析 / 郑颖莉
39 基于财务舞弊特征的审计风险分析与应对 / 邱奕青 朱小刚
41 企业内部控制与审计综合目标实现的博弈分析 / 韩志光 范银
国际望
45 新加坡内部审计的发展与借鉴 / 王兵 鞠秋萍 李维纳
台湾连线
49 政府部门内部控制制度价值与效益
——改善组织绩效与治理 / 林庆隆
实务
案例分析
55 产品研发管理绩效审计案例 / 卢友坤
风险管理审计
58 境外EPC项目风险导向内部审计 / 洪婧
内部审计信息化
62 信息系统审计的透视与思考
——基于广州地铁IT审计案例的分析 / 覃宪姬 陈瑜 佟柱
70 企业内部审计信息化建设研究 / 陈冬梅 刘彦军 王红霞 裴浩帆 张国刚 王晓辉 李兵 潘国辉
经验与方法
73 国有企业“三重一大”内部审计的实践探索 / 刘建东
75 医学院校工会经费审查监督规范化建设探析
——基于北京大学医学部课题组的调研 / 吉慧鸿 张莹 罗娅 刘亚红 袁柳 安宇
77 矩阵分析法在经济责任审计结果分析中的应用 / 赵岩
兼收并蓄
国家审计
80 经济责任审计监控权力运行的风险积聚效应 / 张源 赵磊 赵佳
社会审计
83 基于经济学视角的整合审计研究 / 王静
86 创业板上市公司财务造假及审计风险控制对策探讨 / 阚兴伟 张柯贤 尤嘉
财经观察
89 我国“订单粮食”政策的演进与脆弱性分析 / 刘宁
94 我国证券市场内幕交易现状研究 / 韩岚岚 韩采宏
98 绿色建筑多元化融资模式的选择与可行性分析 / 孙岩
IIA链接
101 五个适合从事内部审计职业的标志 / 肖竞 编译
动态
102 湘潭内审借力“双先”助推发展等
随笔
104 《看见》读后感
——对内部审计工作的几点启示 / 于伯新