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2014年第8期目录

2014-08-25 22:54:52

卷首
01  经济责任审计法制建设的又一重大事件

专访
封面人物
04  COSO新框架开启内部控制新时代
——访COSO委员会主席何逸夫  / 本刊记者   郭旭
内审人风采
08  乐做审计“啄木鸟”
——记中百控股集团股份有限公司审计部部长何立军  / 张年德

会员之窗
10  拓宽领域   完善体系   构建首都国资国企内部审计新格局  / 李红泉   杨菲

理论
学者谈
14  为什么要推行地方政府债券自发自还制度  / 白景明
研究与探索
17  央企“四位一体”监督工作机制探讨与实践  / 李劲夫
20  现代大学制度与高等学校内部审计  / 赵红卫
23  浅议内部审计人员职业道德问题及对策  / 田民浩
25  房地产企业集权与分权混合管理模式下的内部审计探讨  / 徐圣芳
28  加强内部审计增加农村集体组织价值探讨
——基于威海市农村内部审计的实践考察  / 秦之泰
新视点
33  中美上市公司内控缺陷披露与市场反应对比分析
——基于DF航空公司的观察  / 郭梦迪
36  旅游生态环境审计面临的问题及对策分析  / 郑颖莉
39  基于财务舞弊特征的审计风险分析与应对  / 邱奕青   朱小刚
41  企业内部控制与审计综合目标实现的博弈分析  / 韩志光   范银
国际望
45  新加坡内部审计的发展与借鉴  / 王兵   鞠秋萍   李维纳
台湾连线
49  政府部门内部控制制度价值与效益
——改善组织绩效与治理  / 林庆隆

实务
案例分析
55  产品研发管理绩效审计案例  / 卢友坤
风险管理审计
58  境外EPC项目风险导向内部审计  / 洪婧
内部审计信息化
62  信息系统审计的透视与思考
——基于广州地铁IT审计案例的分析  / 覃宪姬   陈瑜   佟柱
70  企业内部审计信息化建设研究  / 陈冬梅   刘彦军   王红霞   裴浩帆   张国刚   王晓辉   李兵   潘国辉
经验与方法
73  国有企业“三重一大”内部审计的实践探索  / 刘建东
75  医学院校工会经费审查监督规范化建设探析
——基于北京大学医学部课题组的调研  / 吉慧鸿   张莹   罗娅   刘亚红   袁柳   安宇
77  矩阵分析法在经济责任审计结果分析中的应用  / 赵岩

兼收并蓄
国家审计
80  经济责任审计监控权力运行的风险积聚效应  / 张源   赵磊   赵佳
社会审计
83  基于经济学视角的整合审计研究  / 王静
86  创业板上市公司财务造假及审计风险控制对策探讨  / 阚兴伟   张柯贤   尤嘉
财经观察
89  我国“订单粮食”政策的演进与脆弱性分析  / 刘宁
94  我国证券市场内幕交易现状研究  / 韩岚岚   韩采宏
98  绿色建筑多元化融资模式的选择与可行性分析  / 孙岩
IIA链接
101  五个适合从事内部审计职业的标志  /  肖竞   编译
动态
102  湘潭内审借力“双先”助推发展等
随笔
104  《看见》读后感
——对内部审计工作的几点启示  /  于伯新

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