2014-09-22 22:37:00
卷首
01 习近平:民众最痛恨腐败 必须坚定反腐
特别关注
04 审计法和内部审计准则知识竞赛活动圆满落幕
封面人物
05 认真履责 严格自律 服务广播影视改革与发展
——访中国内部审计协会广播电影电视分会会长孔令保 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
09 勇于担当的审计人
——记甘肃省交通运输厅审计处李春喜 / 本刊特约记者 李卫中
会员之窗
11 金融资产管理公司综合转型期内部审计发展挑战与对策
——以中国长城资产公司为例 / 张鹏豪
理论
学者谈
15 我国自然资源资产负债表的编制与运用探讨
——基于自然资源资产离任审计的角度 / 耿建新
研究与探索
23 内部审计参与企业风险管理的职责分析 / 衡文睿
26 基于制造企业特征的营销审计影响因素与流程分析 / 赵蕾
30 “免疫系统”视角下高校财务内部审计机制构建 / 刘骝
33 新医改政策框架下医院内部审计探讨 / 霍建英
37 内部审计参与国家治理的可行性探析 / 史罕明
新视点
40 基于舞弊三角理论的上市公司管理层舞弊分析及审计对策 / 许宗保
43 民营企业公司治理与内部控制的耦合机制研究 / 蔡秋
47 基于COSO框架的增值型审计初探 / 于伯新 肖远文 李洁
50 基于企业能力的内部控制研究
——本质、目标与方式 / 石恒涛
国际 望
53 企业的网络安全 / 夏青 编译
台湾连线
56 从监理角度谈治理之落实 / 曾铭宗
实务
案例分析
59 审计机关对国企整体上市前处置职工股权的审计案例 / 屠雯瑛
风险管理审计
62 基于风险导向的物资采购和存货审计 / 周立云
内部审计信息化
67 平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用
/ 范经华 谢朝松 袁维平 刘海涛
经验与方法
74 协力式委外的内部审计外包模式在我国企业中的应用 / 金姚瑛
内部控制审计
77 管理控制视角下人民银行内部控制审计评价程序 / 杜玮
兼收并蓄
国家审计
82 国家审计推动实现全面深化改革总目标:重点任务与科学定位 / 刘西友 宫军
84 试论政府审计责任概念的界定 / 杨智慧 李雪
社会审计
89 事务所不同组织形式下的审计保险价值探讨 / 胡志容
财经观察
93 我国上市公司审计失败监管
——对证监会处罚公告研究的文献综述 / 张筱 高培亮
97 委托责任观还是决策有用观
——浅析整合报告的理论基础 / 何玉润 闫丽娟
IIA链接
101 优秀的内部审计领袖能够鼓舞他人来引领整个团队 / 黄忠 译
动态
102 嘉鱼县“五抓”措施强力推动内部审计工作等
随笔
104 对于“小事”绝不能失之于小 / 葛瑞原