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2014年第9期目录

2014-09-22 22:37:00

卷首

01  习近平:民众最痛恨腐败   必须坚定反腐

特别关注
04  审计法和内部审计准则知识竞赛活动圆满落幕

封面人物
05  认真履责   严格自律   服务广播影视改革与发展
——访中国内部审计协会广播电影电视分会会长孔令保  / 本刊记者   郭旭
内审人风采
09  勇于担当的审计人
——记甘肃省交通运输厅审计处李春喜  / 本刊特约记者   李卫中

会员之窗
11  金融资产管理公司综合转型期内部审计发展挑战与对策
——以中国长城资产公司为例  / 张鹏豪

理论
学者谈
15  我国自然资源资产负债表的编制与运用探讨
——基于自然资源资产离任审计的角度  / 耿建新
研究与探索
23  内部审计参与企业风险管理的职责分析  /  衡文睿
26  基于制造企业特征的营销审计影响因素与流程分析  / 赵蕾
30  “免疫系统”视角下高校财务内部审计机制构建  / 刘骝
33  新医改政策框架下医院内部审计探讨  / 霍建英
37  内部审计参与国家治理的可行性探析  / 史罕明
新视点
40  基于舞弊三角理论的上市公司管理层舞弊分析及审计对策  / 许宗保
43  民营企业公司治理与内部控制的耦合机制研究  / 蔡秋
47  基于COSO框架的增值型审计初探  / 于伯新  肖远文  李洁
50  基于企业能力的内部控制研究
——本质、目标与方式  / 石恒涛
国际  望
53  企业的网络安全  / 夏青   编译
台湾连线
56  从监理角度谈治理之落实  / 曾铭宗

实务
案例分析
59  审计机关对国企整体上市前处置职工股权的审计案例  / 屠雯瑛
风险管理审计
62  基于风险导向的物资采购和存货审计  / 周立云
内部审计信息化
67  平衡计分卡在企业内部审计信息化平台构建中的创新与应用
/ 范经华   谢朝松   袁维平   刘海涛
经验与方法
74  协力式委外的内部审计外包模式在我国企业中的应用  / 金姚瑛
内部控制审计
77  管理控制视角下人民银行内部控制审计评价程序  / 杜玮

兼收并蓄
国家审计
82  国家审计推动实现全面深化改革总目标:重点任务与科学定位  / 刘西友   宫军
84  试论政府审计责任概念的界定  / 杨智慧   李雪
社会审计
89  事务所不同组织形式下的审计保险价值探讨  / 胡志容
财经观察
93  我国上市公司审计失败监管
——对证监会处罚公告研究的文献综述  / 张筱   高培亮
97  委托责任观还是决策有用观
——浅析整合报告的理论基础  / 何玉润   闫丽娟
IIA链接
101  优秀的内部审计领袖能够鼓舞他人来引领整个团队  / 黄忠   译
动态
102  嘉鱼县“五抓”措施强力推动内部审计工作等
随笔
104  对于“小事”绝不能失之于小  / 葛瑞原

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