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2014年第10期目录

2014-10-27 21:49:09

卷首
01  习近平八个“坚持”确立中国巨轮的新航标

专访
封面人物
04  台湾内部稽核的现状、发展与未来
——访台湾内部稽核协会理事长王怡心  / 本刊记者   张晓瑜
内审人风采
08  “严”字当头   筑牢内部审计监管防线
——记青岛市民政局审计处隋国平  / 本刊记者   郭旭

会员之窗
11    中国人民银行益阳市中心支行内部审计质量“内部评估+外部评估”实践与探索  /  谌争勇

理论
学者谈
17  审计专业教育综合改革问题研究  /  刘国常
研究与探索
23  关于加强内部审计问责的几点思考  /  刘文汉   刘欣哲
26  高校增值型内部审计若干问题的探讨  /  陈   洪少丹
29  国际内部审计的发展方向分析  /  杨俊峰   霍芳艳
33  关于基层央行内部审计困扰的现状调查与分析  /  郝铁钢
新视点
36  审计环境变化对内部审计的影响
——基于PESTLE模型的理论分析  /  赵玲   姜一川
39  寻租理论、政府权力监督与公共责任视角下的经济责任审计  /  胡志华   吴松华
42  内部审计质量与盈余管理、审计定价的关系  /  刘益佐
45  风险导向审计、内部治理与上市公司绩效  /  陈小英
国际望
50  变革之风的到来  /  夏青   编译
台湾连线
53  执行有效的信息科技风险评估和稽核计划:
内部稽核部门应考虑的信息科技趋势与查核方针  /  张腾龙

实务
案例分析
56  新型农村合作医疗基金专项审计案例  / 贾堂宏   李大佑   杨永成   刘爱娟
经济责任审计
59  浅议内部经济责任审计人员的专业胜任能力  / 黄子明
62  基于内部控制的企业经济责任审计实务  / 卢福智
内部审计信息化
65  云审计为内部审计带来的机遇、挑战与应对之策  / 谢华   朱丽萍
68  内部审计转型发展与信息化层级关系的研究  / 马砺行
经验与方法
70  信息化环境下的高校内部审计风险控制  / 余灿   夏午宁
74  研究制定企业内部审计发展规划需要注意的几个问题  / 罗时华

兼收并蓄
国家审计
76  规范审计取证   提高审计质量
——浅谈审计取证中存在的问题及改进方法  / 张晶
79  中国政府审计实践中的“君子儒”  / 陈哲
社会审计
82  财务报表审计与内部控制审计的整合流程研究  / 黄波兰
财经观察
86  农产品微信营销的途径分析与研究  / 陈果
89  基于风险缓释效用视角下土地抵押价值的确定研究  /  康萍
92  事业单位养老保障制度改革的路径突破研究  /  周炎炎
海外交流
96  法国审计法院对总统办公室审计的启示  /  郭笑春
IIA链接
101  内部审计的客户是否永远正确
——理查德·钱伯斯分享对内部审计事业的见解和看法  /  肖竞  译
动态
102  莒县内审协会指导构建监管机制等
随笔
104  丹麦:一个注重绿色环保的童话王国  /  仝中燕   高荣伟

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