<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2014年第11期目录

2014-11-28 00:17:25

卷首
01  国务院印发《关于加强审计工作的意见》


特别关注
04  在全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话  / 余效明


专访
董事长访谈录
08  强化内部审计质量评估   服务公交集团改革发展
——访北京市公交集团董事长晏明  / 本刊记者   张晓瑜
内审人风采
12  脚踏实地做人   恪尽职守做事
——记河北省交通运输厅审计处刘会芬  / 本刊记者   郭旭


会员之窗
14  探索打造内审新机制   服务推动内审双转型  / 刘东喜   张年德


理论
学者谈
17  我国审计学专业人才培养方案的特征、维度、矛盾及选择  / 时现
研究与探索
21  基于平衡计分卡的内部审计质量控制评价体系探讨  / 张志敏   刘萍
24  企业战略风险管理中的内部控制问题与对策  / 王娜
27  财务舞弊与内部控制关系分析及建议  / 黄倩雪
新视点
30  事业单位内部控制研究现状与发展展望  / 徐玉
34  契合性:内部审计提升改善公司治理绩效的实证研究   / 郑元
38  内部审计对组织价值增值作用研究  / 唐瑾   杨敏   靳敏敏   史粉英
42  基于战略管理视角的小微企业内部控制研究  / 廖新星
国际望
45  美国外部审计师对内部审计工作依赖的研究综述  / 王兵   赵文龙   许清澄   编译
台湾连线
51  编制IFRS合并财务报告应注意事项与实例解析  / 郭士华


实务
案例分析
54  基层央行集中采购管理专项审计案例
风险管理审计
56  风险导向审计模式在外汇管理领域的应用与成效  / 国家外汇管理局课题组
内部审计信息化
66  高校主管部门构建联网审计的探索  / 田瑞彩   霍芳艳
经验与方法
69  内部审计新准则的企业应对策略  / 陈宏展
72  计算机审计揭开供热补贴“无底洞”谜底  / 高媛
74  ERP系统下物资管理的内部控制  / 刘丁树
78  如何有效开展审计整改跟进工作  / 陈晓曦   夏军


兼收并蓄
国家审计
82  对打造优秀审计项目的思考  / 徐鹤田
86  浅谈国家治理视角下加强计算机审计的意义和措施  / 胡俊杰
88  基于服务型政府视角的政府绩效审计对策研究  / 高宇
社会审计
92  对我国上市公司审计委托与付费模式的思考  / 杨朝玉
财经观察
95  关于加强环境会计与环境审计研究的几个问题  / 张以宽   孙兴华   方宇
97  多链条协同项目预算闭环管控模式探讨  / 李庆   张杨
100  小微企业贷款风险补偿机制存在的问题及对策  / 孙尚涛
动态
101  孝昌内审专题学习习近平在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话精神等
随笔
104  每当送别时  / 黄凌

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课