2015-01-04 22:54:34
卷首
01 实现依法治国的历史跨越
专访
封面人物
04 分享人生经验 规划审计生涯
——访IIA秘书长兼总裁理查德·钱伯斯先生 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
08 五岭逶迤腾细浪 乌蒙磅礴走泥丸
——记宝钢集团有限公司审计部路巧玲 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
10 内部审计初始成长之路
——以建投控股公司内部审计模式转型为例 / 苏丽
理论
学者谈
13 住房公积金风险评估机制构建研究 / 朱萍
研究与探索
17 基于价值链的企业内部审计研究 / 王莉莉
20 新COSO框架对我国公共部门内部控制的启示 / 曹宇
22 内部审计与企业问责的关系分析与应用 / 杜艺佳
25 地方城镇投融资公司内部控制存在的问题及应对策略 / 张武 李海红
新视点
27 景区类上市公司经营风险评价体系的构想 / 赵丽萍
31 企业能力对内部控制效率的作用机理研究 / 付彬
34 国际内部审计现状与发展启示
——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角 / 黄乔语 时现
41 内部会计控制与内部管理控制的耦合与剥离:基于企业契约的分析 / 马贵中 汪士果
国际望
45 澳大利亚公共部门内部审计的启示与借鉴 / 袁章军
48 将变革的思维方式嵌入到内部审计的DNA中 / 夏青 编译
实务
台湾连线
51 机密信息保护实务 / 张正雄
案例分析
54 村级公益事业建设一事一议财政奖补审计案例 / 包根潮 蔡惠光
内部控制审计
57 江苏电信风险管理视角下的内部控制自我评价 / 汤红美
经济责任审计
60 内部治理视角下的高校中层领导干部经济责任审计 / 陈丽 姚志友
内部审计信息化
63 浅谈企业内部审计信息化建设 / 田纯艳
66 会计信息系统审计现状及治理策略 / 王娜
经验与方法
69 EPC总承包方式下基建项目跟踪审计的运用 / 王荣 李黎明
72 如何提高施工企业审计数据的准确性 / 侯德清
74 浅析内部控制测试中的抽样方法 / 冉冉
兼收并蓄
国家审计
77 政府投资审计机构的现状及加强政府投资审计工作的建议 / 王军正
社会审计
80 浅议社会审计发现涉嫌违法违纪线索的处置 / 刘魁明
82 上市公司审计失败民事责任的现行规定及完善 / 徐广海
财经观察
85 对发布实施勘查与采掘会计准则的建议 / 唐荆元 唐梦泽
88 民族地区旅游产业风险管理对策研究 / 王金超
90 中国失地农民维权途径与反馈机制研究
——基于54封失地农民的来信 / 詹琳
IIA链接
100 改变内部审计形象的5个大胆步骤 / 肖竞 译
动态
101 嘉兴出台内管干部经济责任审计操作指南等
随笔
104 满园物语 / 周源远