<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2014年第12期目录

2015-01-04 22:54:34

卷首
01   实现依法治国的历史跨越

专访
封面人物
04   分享人生经验   规划审计生涯
——访IIA秘书长兼总裁理查德·钱伯斯先生   / 本刊记者   郭旭
内审人风采
08   五岭逶迤腾细浪   乌蒙磅礴走泥丸
——记宝钢集团有限公司审计部路巧玲   / 本刊记者   郭旭


会员之窗
10   内部审计初始成长之路
——以建投控股公司内部审计模式转型为例   / 苏丽


理论
学者谈
13   住房公积金风险评估机制构建研究   / 朱萍
研究与探索
17   基于价值链的企业内部审计研究   / 王莉莉
20   新COSO框架对我国公共部门内部控制的启示   / 曹宇
22   内部审计与企业问责的关系分析与应用   / 杜艺佳
25   地方城镇投融资公司内部控制存在的问题及应对策略   / 张武   李海红
新视点
27   景区类上市公司经营风险评价体系的构想   / 赵丽萍
31   企业能力对内部控制效率的作用机理研究   / 付彬
34   国际内部审计现状与发展启示
——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角   / 黄乔语   时现
41   内部会计控制与内部管理控制的耦合与剥离:基于企业契约的分析   / 马贵中   汪士果
国际望
45   澳大利亚公共部门内部审计的启示与借鉴   / 袁章军
48   将变革的思维方式嵌入到内部审计的DNA中   / 夏青   编译


实务
台湾连线
51   机密信息保护实务   / 张正雄
案例分析
54   村级公益事业建设一事一议财政奖补审计案例   / 包根潮   蔡惠光
内部控制审计
57   江苏电信风险管理视角下的内部控制自我评价   / 汤红美
经济责任审计
60   内部治理视角下的高校中层领导干部经济责任审计   / 陈丽   姚志友
内部审计信息化
63   浅谈企业内部审计信息化建设   / 田纯艳
66   会计信息系统审计现状及治理策略   / 王娜
经验与方法
69   EPC总承包方式下基建项目跟踪审计的运用   / 王荣   李黎明
72   如何提高施工企业审计数据的准确性   / 侯德清
74   浅析内部控制测试中的抽样方法   / 冉冉


兼收并蓄
国家审计
77   政府投资审计机构的现状及加强政府投资审计工作的建议   / 王军正
社会审计
80   浅议社会审计发现涉嫌违法违纪线索的处置   / 刘魁明
82   上市公司审计失败民事责任的现行规定及完善   / 徐广海
财经观察
85   对发布实施勘查与采掘会计准则的建议   / 唐荆元   唐梦泽
88   民族地区旅游产业风险管理对策研究   / 王金超
90   中国失地农民维权途径与反馈机制研究
——基于54封失地农民的来信   / 詹琳
IIA链接
100   改变内部审计形象的5个大胆步骤   / 肖竞   译
动态
101   嘉兴出台内管干部经济责任审计操作指南等
随笔
104   满园物语   / 周源远

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课