2013-04-20 02:37:42
卷首
01 中国梦 内审梦
特别关注
04 加强体制机制建设 促进协会科学发展——在地方协会工作经验总结交流会上的讲话/ 余效明
08 总结成果 交流经验 共谋发展——中国内部审计协会第六届理事会第三次会议暨地方协会工作经验总结交流会侧记
专访
10 加强内部审计工作 为发展中国特色气象事业保驾护航——访中国气象局党组书记、局长郑国光/ 本刊记者 肖春辉
国有企业内部审计
14 筑牢审计质量生命线 实现“国内领先、国际一流”审计目标/ 吕红兵
会员之窗
18 营造环境 创新升级 为持续科学发展保驾护航——中国航天科工集团公司四院内部审计工作纪实 / 本刊记者 郭旭
人物
20 奋力前行,走在教育内部审计转型之路上的人——记北京市教育委员会审计处处长曹永模 / 本刊记者 郭旭
理论
学者谈
24 公司治理、企业文化与内部审计/ 张立民
内部控制
28 ERP视野下高星酒店内部控制策略初探/ 汪慧
内部审计质量管理
30 基于精益六西格玛管理的审计项目流程优化研究/ 中国建设银行沈阳审计分部课题组
新视点
35 教育成本计量与控制研究/ 周庆西
国际交流
40 追求卓越的框架/ 夏青 编译
两岸交流
42 内部稽核质量评核/ 《内部稽核》编辑部
探索与争鸣
46 从管理本质谈内部审计质量控制/ 于筠 王世玮 袁德万
48 略论现代大学制度与内部审计/ 燕廷淼
50 聚类分析和主因素分析法在审计中的应用/ 袁冬明
实务
案例与分析
53 我国农村户用沼气建设存在的问题及对策——基于某专项审计调查项目的研究/ 刘明松
风险导向审计
56 国有交通企业风险导向审计探索/ 钟海珍
58 农行内部审计远程风险监测体系的建设与分析/ 中国农业银行审计局武汉分局课题组
内部审计信息化
65浅谈信息化条件下审计抽样方法在内部审计中的应用/ 周立云
经济责任审计
69如何开展医院下属单位负责人任期经济责任审计/ 许明
经验与方法
71企业开展内部控制审计的关注点和方式方法/ 王乾伊
兼收并蓄
八面风
73 美丽中国愿景下环境审计立法价值取向选择/ 吕慧萍
76 加强海外监管 完善合规体系——中海油海外合规管理实践/ 王俊光
77 对企业税后利润的探讨/ 路玉杰
80 地方政府融资平台土地贷款风险分析/ 申博文
83 我国上市公司财务状况与其股票收益率相关性实证研究/ 韩国薇
外部审计
86 国家治理视角下推进审计结果公告的思考/ 徐鹤田
89 公立医院改革政策落实情况审计的对策研究/ 胡安明 汪照全 刘西友
IIA链接
93 内部审计教会我关于人性的五件事/ 肖竞 译
动态
94 北京市审计局发布实施《北京市内部审计基础工作规范(试行)》等
生活广角
96 审计人常给思想“杀杀毒”/ 侯天柱