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2013年第5期目录

2013-05-29 02:14:16

卷首
01   实现中国梦   青春勇担当


专访
04   锐意进取   打造富有央视特色的内部审计之路——访中央电视台分党组成员、纪检组长、机关党委书记张海鸽 / 本刊记者   张晓瑜
国有企业内部审计
10   契合汽车行业特点   创新实施模块化审计/ 奇瑞汽车股份有限公司
会员之窗
13   壮队伍   树品牌   云南内部审计工作实现跨越式发展/ 云南省内部审计协会
14   夯实基础   突出重点   注重创新不断提升协会工作水平/ 江苏省内部审计协会
15   因地制宜   把握规律   浙江内审依托“三化”谋发展/ 浙江省内部审计协会
17   百脉泉酒业:突出重点   积极开展物资采购管理审计/ 马玲业
人物
19   更新理念   积极探索内部审计创新转型——记杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任叶芙蕾 / 本刊记者   郭旭

理论
学者谈
22   中美内部审计比较研究 / 章之旺
内部控制
28   我国企业内部控制评价系统研究的回顾与展望 / 朱君
内部审计质量管理
32   依托内控体系开展审计质量内部评估 / 于伯新
新视点
36   企业环境绩效审计评价模型研究及应用——基于模糊数学综合评判改进模型的案例研究/ 刘沙沙
国际交流
41   外包业务的风险/ 夏青   编译
两岸交流
44   导入国际财务报告准则对内部控制影响的研究 / 林雅芳
探索与争鸣
46   浅谈我国商业银行内部审计创新  / 刘建勋
48    信号传递理论下内部审计职能拓展的路径分析 / 郭慧
52    台资企业内部稽核制度研究 / 许平

实务
案例与分析
52   宁波市商业银行信贷审计方法比较/ 宁波市内部审计协会金融小组课题组
风险导向审计
60   风险导向审计在通信行业基站电费审计中的应用/ 贾春艳   孙波   崔蕾
内部审计信息化
64   利用信息技术充分发挥内部审计作用 / 中国出口信用保险公司审计部
经济责任审计
66   国有企业领导人员经济责任审计内容探讨/ 王铁庄  李书保  崔传军
经验与方法
69   航天内部审计项目闭环管理实践探索/ 呼瑞   黄美
72   消防部队审计监督存在的问题及建议/ 田民浩
74   重庆移动公司持续审计系统构建及实际作用/ 周敏   张志刚   曹北平
77   医院退费审计的做法/ 于筠   王世玮   袁德万

兼收并蓄
八面风
79   加强商业银行合规风险管理的思考/ 黄丹   秦川
82   企业如何创建自己的盈利模式/ 张海霞
84   内部审计文化建设的途径与效果探索/ 岳明凯
外部审计
86   政策评估在国家审计中的应用研究/ 杨明月
89   论社保审计如何推进社会保障依法管理/ 秦洁

IIA链接
91   讲究职业道德的内部审计领导的七项品质/ 肖竞  译
动态
92   落实责任   强化措施   力推内审工作向纵深发展等
生活广角
96   春天向我们走来/ 苏童

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