2013-06-17 21:52:58
卷首
1 加强金融行业内部审计倡议书
特稿
专访
4 直面现代内部审计的新发展与新要求——访北京国家会计学院党委书记秦荣生 / 本刊记者 郭旭
国有企业内部审计
10 构建“大审计”体系 服务企业战略发展 / 中国南方电网公司审计部
民营企业内部审计
13 “浙商跑路”中的信用风险及其审计防范研究 / 李晓慧 陈婷
会员之窗
18 贯彻准则 规范内审发展 / 广东省内部审计协会
19 创新联动机制 规范考核管理 / 陕西省内部审计师协会
20 “三力”并举 稳步发展 / 北京市房山区内部审计协会
21 谋合规发展 筑风险防线——记发展中的中国太平保险集团公司稽核中心 / 本刊记者 郭旭
人物
23 醉心内审勤耕耘 理论实务皆楷模——记河北工程大学审计处处长李恩 / 本刊记者 郭旭
理论
学者谈
26 内部审计价值研究 / 肖建
内部控制
30 我国商业银行内部控制自我评价问题研究 / 汪慧
33 市场经济体制下中国企业内部控制发展及对策建议分析 / 韩国薇
内部审计质量管理
36 国际内部审计师协会与中国内部审计协会外部质量评估比较
——以对两家中国公司内部审计质量评估为例 / 屈耀辉 时现 剧杰
新视点
41 内部审计机构开展联网审计分析 / 霍芳艳
国际交流
44 完善风险管理的十种途径 / 夏青 编译
两岸交流
47 COSO 2013的“内部控制”定义 / 王怡心
探索与争鸣
49 建立综合指导与专业指导相结合的内部审计指导监督机制 / 王修歧
54 上市公司内部审计隶属模式分析 / 王兵 刘丽馨 宋戈
实务
案例与分析
58 节能减排审计案例窥豹 / 谭鸿彬
风险导向审计
61 数据挖掘在风险导向审计中的应用 / 文勇
经济责任审计
64 浅议农业银行高管人员经济责任审计抽样 / 王伦成
内部审计信息化
66 基于内部控制的高校内部审计信息化建设 / 张佳春 王淼钧 孙友霞 李光胜 丁玲
经验与方法
70 浅析运用调查问卷开展企业内部控制审计 / 王郑萍
72 医院药品审计方法初探 / 张慧芳 李东柏
兼收并蓄
八面风
74 浅析新旧事业单位会计制度衔接 / 孙海霞 穆家乐
78 关于控制国有企业对外投资风险的探讨 / 洪元丽
81 经济型酒店高速扩张后的反思 / 甫瀚咨询
外部审计
84 大数据与审计机关的应对策略 / 阮哈建 刘西友
86 试论经济责任审计风险成因及其防范 / 史爱珍
88 对我国资源环境审计的思考及建议/ 徐建芳
IIA链接
91 审计委员会应当向首席审计执行官提出的五个尖锐问题 / 肖竞 译
动态
92 承前启后 继往开来 推动安徽内部审计工作大发展等
生活广角
96 青春,在太保审计事业中闪光 / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心华北区审计部