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2015年第2期目录

2015-02-13 02:50:03

卷首
1   改革创新   好风正远航   铁肩道义   奉献著春秋


关注
4   转变理念、创新思路,推动内部审计事业新发展
——关于内部审计工作调研后的几点想法   / 余效明

专访
局长访谈录
6   充分发挥内部审计职能   服务开发银行战略发展
——访国家开发银行股份有限公司稽核评价局党总支书记、局长胡小明   / 本刊记者   张晓瑜
内审人风采
11   勤奋耕耘的审计人
——记甘肃省农牧厅审计处王金芳   / 本刊记者   郭旭


会员之窗
13   完善审计监督体系   促进基层依法行政
——甘肃省灵台县乡镇内部审计工作调查纪实   / 李卫中


理论
学者谈
16   知识经济环境下企业内部审计的发展趋势   / 王海兵
研究与探索
20   旅游环境审计存在的问题及对策研究   / 王海莉
23   以风险为导向的商业银行闲置固定资产管理审计研究   / 蒋志华
27   提升行政事业单位内部审计服务能力的几点思考   / 张孟
31   浅议财务公司内部审计增值评价体系   / 何轶
35   可扩展商业报告语言的应用对内部审计质量的影响研究   / 王巍
新视点
37   论内部审计在企业问责制中的运用   / 黄予川
41   内部审计与绩效评价联动机制的思考   / 何雪平
46   以提升企业价值为目标的内部控制体系研究   / 刘玉文
49   企业人力资本与内部控制有效性研究   / 杜娟
获奖论文选登
52   内部审计增加组织价值实务研究
——多维度拓展内部审计价值增值空间   / 万文钢   余天京   刘文汉   邓仁杰   王劲   肖圣喜   杨爱丽   朱永明
台湾连线
57   委外业务个人资料风险控管:稽核理论与实务   / 林灵珑   温雄华
国际望
60   已经到来的2015年   / 夏青   编译


实务
案例分析
63   恩氏香料香精(浙江)有限公司贷款专项审计案例   / 陆寒云
经济责任审计
66   高校内部经济责任审计新的实践与思考   / 金春姬
风险管理审计
68   企业现代风险导向审计模式及其实践   / 符怡
内部审计信息化
71   内部审计信息化框架及审计数据安全实践   / 张小乖
经验与方法
76   企业存货造假的鉴别方法及应对策略   / 施建强


兼收并蓄
国家审计
79   我国审计制度在反腐治腐事业中的作用及其完善
——以《联合国反腐败公约》为视角   / 王沛  刘竞涛
83   美国欧盟环境政策执行审计发展及对我国的启示   / 姜一博   陈平泽
社会审计
85   基于财务指标的上市公司审计意见类型预测   / 许阳
财经观察
89   美国联邦政府内部控制准则最新变化及观察   / 张瑞栋
91   内部审计文化精神构建研究   / 唐学华
94   国际准则和国内准则列报差异研究
——基于某H股公司2014年中报的实证分析   / 吴晓鹏
98   浅谈如何在利率放开背景下确保定向降准更精准   / 田远佑
IIA链接
100   内部审计的两难困境:管理层不按指示行事   / 肖竞   译
动态
101   提升服务   推动内审可持续发展等
随笔
104   “创建文明”要“文明创建”   / 潘铎印

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