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2015年第8期目录

2015-08-18 02:52:13

01   保持定力,转型升级不动摇
——论做好当前经济工作


封面人物
04   内部审计与企业同呼吸、共命运
——访柳州银行股份有限公司党委书记、董事长李耀清   /  本刊记者   郭旭
厅长访谈录
08   政府推动:内部审计发展迎来新机遇
——访浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长陈焕昌   /  本刊特约记者   潘仙珠
内审人风采
10   探索内部审计新模式   保学校事业健康发展
——记内蒙古师范大学监察审计处赛音庆格勒   /  本刊记者   郭旭


12   嘉兴市有效推进内管干部经济责任审计工作   /  张俊雄


学者谈
14   刍议衍生金融工具审计风险的控制对策   /  宋夏云   吴小婷
研究与探索
18   构筑“一体两翼”任中审计框架的理论思考与实践探索   /  胡庭清
21   我国公共部门内部审计的发展策略研究   /  王爱军   苗欣
26   行政事业单位内部控制审计定位与模式探析   /  人民银行南京分行内审处和六安中支联合课题组
新视点
29   基于审计视角的高校科研经费管理制度探讨   /  上官鸣   刘煌   秦丽丽
32   浅析大型企业内部审计抽调人员管理   /  李卫铁
34   内部审计案例库的重要性及其建设构想   /  王旭辉   时现
获奖论文选登
38   浅议增值型内部审计的运用和改进
——基于航天军工科研院内部审计从合规型向增值型转变的实践
/  赵树飞   张红宇   胡彬   杨东琦   李莲   黄智勇   倪莉莉   蔡捷敏   周巍巍
台湾连线
44   内部稽核新定位   /  郑明裕
国际瞭望
46   审计职业怀疑   /  夏青   编译


案例分析
49   银行系基金公司非公募业务投资管理审计案例   /  成泰来
风险管理审计
53   风险导向型内部审计机制建立路径探析
——基于中国华电集团公司的经验分析   /  杨临春
内部审计信息化
56   聚类离群点挖掘技术在内部审计信息化中的应用
——一个来自商业银行信用卡审计的实例   /  梁雪琴   刘红生   代秀梅   周亚芬
经验与方法
63   高校物资采购审计存在的问题及对策   /  刘付春晓
66   企业增值型经济合同审计的重点与方法   /  梁世鹏
69   浅谈内部控制审计测试重点及方法选择
——基于内部审计的视角   /  中国人民银行盐城市中心支行内部审计课题组
73   最高投标限价审计常见问题及对策措施   /  孙婷
77   外网资源在商业银行内部审计中的应用   /  王婷


国家审计
82   美国小企业公共政策评估审计研究及启示   /  郭四友
87   审计与国家治理的历史与现实   /  赵广礼
社会审计
90   论内部控制审计与财务报表审计整合的意义与流程   /  谢林平
财经观察
93   企业非日常业务事项会计控制   /  冯俊
96   渔业上市公司存货质量控制研究
——獐子岛黑天鹅事件引发的思考   /  孙昊   顾晓军
99   我国会计准则变革效应的非预期理论架构研究   /  王翔
随笔
104   温暖一座城市的书店   /  周璟

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