2015-08-18 02:52:13
01 保持定力,转型升级不动摇
——论做好当前经济工作
封面人物
04 内部审计与企业同呼吸、共命运
——访柳州银行股份有限公司党委书记、董事长李耀清 / 本刊记者 郭旭
厅长访谈录
08 政府推动:内部审计发展迎来新机遇
——访浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长陈焕昌 / 本刊特约记者 潘仙珠
内审人风采
10 探索内部审计新模式 保学校事业健康发展
——记内蒙古师范大学监察审计处赛音庆格勒 / 本刊记者 郭旭
12 嘉兴市有效推进内管干部经济责任审计工作 / 张俊雄
学者谈
14 刍议衍生金融工具审计风险的控制对策 / 宋夏云 吴小婷
研究与探索
18 构筑“一体两翼”任中审计框架的理论思考与实践探索 / 胡庭清
21 我国公共部门内部审计的发展策略研究 / 王爱军 苗欣
26 行政事业单位内部控制审计定位与模式探析 / 人民银行南京分行内审处和六安中支联合课题组
新视点
29 基于审计视角的高校科研经费管理制度探讨 / 上官鸣 刘煌 秦丽丽
32 浅析大型企业内部审计抽调人员管理 / 李卫铁
34 内部审计案例库的重要性及其建设构想 / 王旭辉 时现
获奖论文选登
38 浅议增值型内部审计的运用和改进
——基于航天军工科研院内部审计从合规型向增值型转变的实践
/ 赵树飞 张红宇 胡彬 杨东琦 李莲 黄智勇 倪莉莉 蔡捷敏 周巍巍
台湾连线
44 内部稽核新定位 / 郑明裕
国际瞭望
46 审计职业怀疑 / 夏青 编译
案例分析
49 银行系基金公司非公募业务投资管理审计案例 / 成泰来
风险管理审计
53 风险导向型内部审计机制建立路径探析
——基于中国华电集团公司的经验分析 / 杨临春
内部审计信息化
56 聚类离群点挖掘技术在内部审计信息化中的应用
——一个来自商业银行信用卡审计的实例 / 梁雪琴 刘红生 代秀梅 周亚芬
经验与方法
63 高校物资采购审计存在的问题及对策 / 刘付春晓
66 企业增值型经济合同审计的重点与方法 / 梁世鹏
69 浅谈内部控制审计测试重点及方法选择
——基于内部审计的视角 / 中国人民银行盐城市中心支行内部审计课题组
73 最高投标限价审计常见问题及对策措施 / 孙婷
77 外网资源在商业银行内部审计中的应用 / 王婷
国家审计
82 美国小企业公共政策评估审计研究及启示 / 郭四友
87 审计与国家治理的历史与现实 / 赵广礼
社会审计
90 论内部控制审计与财务报表审计整合的意义与流程 / 谢林平
财经观察
93 企业非日常业务事项会计控制 / 冯俊
96 渔业上市公司存货质量控制研究
——獐子岛黑天鹅事件引发的思考 / 孙昊 顾晓军
99 我国会计准则变革效应的非预期理论架构研究 / 王翔
随笔
104 温暖一座城市的书店 / 周璟