2015-09-14 21:48:19
01 凝聚和平与正义的磅礴力量
局长访谈录
04 充分整合资源 服务医改大局
——访北京市医院管理局副局长刘建民 / 本刊记者 郭旭
会长访谈录
07 谈谈协会秘书处的工作
——访安徽省政府参事、安徽省内部审计师协会会长刘战平 / 本刊特约记者 陈波
内审人风采
10 打造特色内审文化 助力企业健康发展
——记奇瑞汽车股份有限公司审计部杨虹 / 本刊记者 郭旭
12 创新管理审计 力促企业转型升级
——徐工集团打造特色内部审计体系 / 刘兴锋 田永
学者谈
15 优化上市公司内部审计功能作用的路径分析 / 刘国常
研究与探索
21 浅议事业单位内部控制存在的问题及对策 / 何艳秋
23 影响企业内部审计质量的因素及保障措施探析 / 尚文娜
27 现代风险导向审计模式下的事业单位内部审计问题研究 / 张新华
新视点
30 远 程审计技术下的内部审计体系重塑 / 蒋洪浪
33 2.0时代的企业重组并购审计 / 谢林平
获奖论文选登
38 基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究
——以A制造业企业供应链审计为例 / 尹维吉力 许江波 焦枫 刘红梅 陈菲 孙士霞
国际瞭望
47 从网络安全走向协同合作:评估内部审计职能的优先事项
——2015年内部审计能力与需求调查报告(精编版) / 甫瀚咨询公司
案例分析
55 混合所有制企业项目投资审计后评价案例分析 / 魏伟
59 消防部队资金风险管控案例分析 / 肖闻捷
内部控制审计
61 穿行测试在农村信用社
信息科技外包内部控制审计中的应用探讨 / 梁江
经济责任审计
65 浅谈医院行政科室负责人经济责任审计 / 王亚娟
内部审计信息化
68 基于数据挖掘、联网审计和在线审计的内部审计信息化建设
——来自广州市公安局内部审计信息化建设的实践 / 叶常青 仇栋良 于铁军 李勉 陈伟波 丁朝霞
75 高校内部审计信息化管理现状及对策探讨 / 祝青 吴伟章 唐振达
经验与方法
79 农村公路养护资金内部审计问题初探 / 黄晓雯
82 增值型审计理念在石油销售企业非油审计中的应用 / 张梅
国家审计
86 对领导干部自然资源资产责任审计的思考 / 王振铎
88 次级河水环境治理绩效审计大格局研究 / 黄昌兵
财经观察
92 教育部部属高校财务信息披露比较 / 袁敏 许霞
96 内部控制效率对债务融资的影响研究 / 宣杰 王秀 张宛琳
101 谈内部控制体系和QHSE体系的融合 / 于伯新
随笔
104 “心”关在“门”里就“闷” / 董少广