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2015年第9期目录

2015-09-14 21:48:19

01   凝聚和平与正义的磅礴力量


局长访谈录
04   充分整合资源   服务医改大局
——访北京市医院管理局副局长刘建民   /  本刊记者   郭旭
会长访谈录
07   谈谈协会秘书处的工作
——访安徽省政府参事、安徽省内部审计师协会会长刘战平   /  本刊特约记者   陈波
内审人风采
10   打造特色内审文化   助力企业健康发展
——记奇瑞汽车股份有限公司审计部杨虹   /  本刊记者   郭旭


12   创新管理审计   力促企业转型升级
——徐工集团打造特色内部审计体系   /  刘兴锋   田永


学者谈
15   优化上市公司内部审计功能作用的路径分析   /  刘国常
研究与探索
21   浅议事业单位内部控制存在的问题及对策   /  何艳秋
23   影响企业内部审计质量的因素及保障措施探析   /  尚文娜
27   现代风险导向审计模式下的事业单位内部审计问题研究   /  张新华
新视点
30    远 程审计技术下的内部审计体系重塑   /  蒋洪浪
33   2.0时代的企业重组并购审计   /  谢林平
获奖论文选登
38   基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究
——以A制造业企业供应链审计为例   /  尹维吉力   许江波   焦枫   刘红梅   陈菲   孙士霞
国际瞭望
47   从网络安全走向协同合作:评估内部审计职能的优先事项
——2015年内部审计能力与需求调查报告(精编版)   /  甫瀚咨询公司


案例分析
55   混合所有制企业项目投资审计后评价案例分析   /  魏伟
59   消防部队资金风险管控案例分析   /  肖闻捷
内部控制审计
61   穿行测试在农村信用社
信息科技外包内部控制审计中的应用探讨  /  梁江
经济责任审计
65   浅谈医院行政科室负责人经济责任审计   /  王亚娟
内部审计信息化
68   基于数据挖掘、联网审计和在线审计的内部审计信息化建设
——来自广州市公安局内部审计信息化建设的实践   /  叶常青   仇栋良   于铁军   李勉   陈伟波   丁朝霞

75   高校内部审计信息化管理现状及对策探讨   /  祝青  吴伟章  唐振达
经验与方法
79   农村公路养护资金内部审计问题初探   /  黄晓雯
82   增值型审计理念在石油销售企业非油审计中的应用   /  张梅


国家审计
86   对领导干部自然资源资产责任审计的思考   /  王振铎
88   次级河水环境治理绩效审计大格局研究   /  黄昌兵
财经观察
92   教育部部属高校财务信息披露比较   /  袁敏    许霞
96   内部控制效率对债务融资的影响研究   /  宣杰   王秀   张宛琳
101   谈内部控制体系和QHSE体系的融合   /  于伯新
随笔
104   “心”关在“门”里就“闷”   /  董少广

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