2015-10-13 02:38:08
01 念好改革真经 开创国企未来
行长访谈录
04 强化内部审计监督 服务基层央行履职
——访人民银行宁波市中心支行党委书记、行长宋汉光 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
08 积极推动内审转型 服务企业战略目标
——记北京京煤集团有限责任公司审计内控部部长汪桂华 / 本刊记者 郭旭
10 积极发挥内部审计作用 促进大审计格局建设 / 任庆明
学者谈
13 内部审计沟通度模型研究 / 王海兵 曹博微
研究与探索
17 内部审计在高校治理中的增值效应思考 / 郎付山
20 对中小企业内部控制制度建设的思考 / 李岚
24 高校内部审计价值提升的瓶颈与对策 / 荣欣 陈金波
27 内部审计参与高校治理的路径研究 / 余灿
新视点
30 浅析农村金融机构内部控制机制建设 / 陆寒云
33 领导干部自然资源资产责任审计的博弈分析 / 李越冬 周雅宁
36 企业内部审计独立性缺失的博弈关系及关键因素分析 / 刘长泉 闫丽娟
获奖论文选登
41 基于审计整改视角的内部审计增加组织价值评价体系研究
——来自广州市公安局内部审计整改的实践与调研 / 广州市公安局审计处课题组
国际瞭望
46 韩国内部审计法律重构的借鉴意义 / 于宗新
案例分析
49 医院工程建设项目结算审计案例分析 / 郭燕 李楠
绩效审计
52 人民银行再贴现业务绩效审计探析 / 万魏 章遐 余仁柏 赵滨
经济责任审计
55 国有企业领导人员离任经济责任审计量化分级评价体系的构建与实践
内部审计信息化
60 浅谈“云计算”在企业内部审计中的应用 / 严巍 周岚 王箭
65 基于XBRL财务报告的连续审计模型构建研究 / 潘瑞荣 刘颖 刘海宁
经验与方法
71 项目管理与质量控制双轮驱动的内部审计业务模式探析 / 李淑会
75 浅谈国有企业内部审计职业化建设的途径 / 孙丰新
国家审计
79 基于SWOT模型的政府审计制度创新思考 / 徐鹤田
82 如何加强政府购买服务资金审计监督 / 刘锡平
84 审计机关开展内部控制审计的路径研究 / 崔强
社会审计
88 浅析注册制改革下会计师事务所风险防范 / 刘月平 慕长鸿
财经观察
91 财务报告视角下政府部门内部控制机制探析 / 苑雪芳
94 一个审计人眼中的环境污染物总量减排 / 陈翰科
98 我国西部地区旅游经济规划的比较优势研究 / 李裔辉
IIA链接
102 东芝带来的教训:当内部审计陷入企业丑闻 / 肖竞 译
随笔
104 按照“三严”要求履行审计职责 / 孙家春 王咏梅