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2015年第11期目录

2015-11-19 00:15:28

01   坚持深化改革   激发强大发展动力


内审人风采
04   操正行端乐勤廉   两袖清风内审人
——记安徽省立医院审计科操乐勤   /  本刊特约记者   赵强


06   夯实内审根基   务求监督实效
——记国网江西省电力公司宜春供电分公司审计部   /  本刊特约记者   胡秀英   郭仕宏

 

学者谈
08   中外绩效审计比较及其借鉴意义分析   /  胡继荣   王成建
研究与探索
13   事业单位基建工程审计风险及内部控制   /  张琳   叶超   于洛
17   试论企业增值型内部审计的构建   /  李文新
22   高校科研经费管理内部控制审计重点研究
——基于COSO内部控制框架   /  马尚敏   李卫中
新视点
26   行政事业单位内部控制的监督机制研究   /  魏玲
30   大数据环境下基于云计算的非现场审计模式探究
——以商业银行内部审计为例   /  孙   宋迪
34   农村商业银行审计整改促进内部控制建设的实证研究
——基于北京农商银行的审计整改实践   /  于辉   张倩   梅黎
获奖论文选登
40   内部审计为港口企业增加价值的优势   /  安志国
国际望
43   保持与公司战略的一致性   /  夏青   译


案例分析
45   违规提供信用报告的审计案例分析   /  杨京泽
风险管理审计
47   浅析银行不良贷款的内部审计对策   /  刘莹
内部审计信息化
52   高校内部审计信息化平台的建立和优化
——以上海大学审计信息化平台为例   /  张佳春   熊励   刘玉泉   王淼钧   季佳亮   李光胜   孙友霞

61   国税部门内部审计信息系统设计与实践   /  国家税务总局督察内审司
经验与方法
65   中国建筑五项机制推进审计监督全覆盖   /  郭成林
68   JCI视角下重建医院经济合同管理体系的审计实践与体会   /  李晓红   王乐   王明华   姜小明

71   异常资金流追踪在保险审计中的应用   /  冷晓萍
75   烟草企业工程项目全过程跟踪审计实践探索   /  许坤岭


国家审计
78   浅析彩票资金审计   /  王琛
80   浅谈计算机审计在残疾人保障资金审计中的应用   /  胡广君
82   英国审计署对皇家邮政集团股份制改造的审计及启示   /  刘西友
财经观察
85   如何防范电子支付与结算运行风险   /  肖军华
90   金融IC卡资金被盗刷问题应引起重视   /  唐友伟
92   加快科技金融发展:破解中小高科技企业融资难的途径   /  陈游
97   我国编制和运用自然资源资产负债表初探   /  杜方
IIA链接
102   国际足联迫切需要内部审计   /  肖竞   译
随笔
104   建筑,城市的灵魂   /  一叶

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