2015-11-19 00:15:28
01 坚持深化改革 激发强大发展动力
内审人风采
04 操正行端乐勤廉 两袖清风内审人
——记安徽省立医院审计科操乐勤 / 本刊特约记者 赵强
06 夯实内审根基 务求监督实效
——记国网江西省电力公司宜春供电分公司审计部 / 本刊特约记者 胡秀英 郭仕宏
学者谈
08 中外绩效审计比较及其借鉴意义分析 / 胡继荣 王成建
研究与探索
13 事业单位基建工程审计风险及内部控制 / 张琳 叶超 于洛
17 试论企业增值型内部审计的构建 / 李文新
22 高校科研经费管理内部控制审计重点研究
——基于COSO内部控制框架 / 马尚敏 李卫中
新视点
26 行政事业单位内部控制的监督机制研究 / 魏玲
30 大数据环境下基于云计算的非现场审计模式探究
——以商业银行内部审计为例 / 孙 宋迪
34 农村商业银行审计整改促进内部控制建设的实证研究
——基于北京农商银行的审计整改实践 / 于辉 张倩 梅黎
获奖论文选登
40 内部审计为港口企业增加价值的优势 / 安志国
国际望
43 保持与公司战略的一致性 / 夏青 译
案例分析
45 违规提供信用报告的审计案例分析 / 杨京泽
风险管理审计
47 浅析银行不良贷款的内部审计对策 / 刘莹
内部审计信息化
52 高校内部审计信息化平台的建立和优化
——以上海大学审计信息化平台为例 / 张佳春 熊励 刘玉泉 王淼钧 季佳亮 李光胜 孙友霞
61 国税部门内部审计信息系统设计与实践 / 国家税务总局督察内审司
经验与方法
65 中国建筑五项机制推进审计监督全覆盖 / 郭成林
68 JCI视角下重建医院经济合同管理体系的审计实践与体会 / 李晓红 王乐 王明华 姜小明
71 异常资金流追踪在保险审计中的应用 / 冷晓萍
75 烟草企业工程项目全过程跟踪审计实践探索 / 许坤岭
国家审计
78 浅析彩票资金审计 / 王琛
80 浅谈计算机审计在残疾人保障资金审计中的应用 / 胡广君
82 英国审计署对皇家邮政集团股份制改造的审计及启示 / 刘西友
财经观察
85 如何防范电子支付与结算运行风险 / 肖军华
90 金融IC卡资金被盗刷问题应引起重视 / 唐友伟
92 加快科技金融发展:破解中小高科技企业融资难的途径 / 陈游
97 我国编制和运用自然资源资产负债表初探 / 杜方
IIA链接
102 国际足联迫切需要内部审计 / 肖竞 译
随笔
104 建筑,城市的灵魂 / 一叶