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2015年第7期目录

2015-08-11 01:49:53

01   全面提升审计能力水平   更好地服务“四个全面”战略布局


封面人物
04   创新内审工作   服务集团发展
——访中国太平洋保险集团董事长高国富   /  本刊记者   张晓瑜
内审人风采
08   追梦前行   内审岗位展风采
——记江西省丰城矿务局审计处涂平根   /  本刊特约记者   胡秀英


10   进万家民企   促经济发展
——山东省民营企业内部审计工作调研情况介绍   /  任庆明


学者谈
13   内部审计人员岗位轮换:基于问卷调查的分析   /  陈艳娇   陈智敏
研究与探索
21   企业构建增值型内部审计的对策和路径   /   李文新
29   国有资本经营预算审计存在的问题及对策   /  李宏旺
32   论内部审计在防范上市公司管理层财务舞弊中的作用   /  窦连池
新视点
36   谈公立医院理事会制度下内部审计重构   /  吕晓敏   傅黎瑛
40   问责机制下高校内部控制完善策略   /  刘骝
44   基于企业税务风险的内部控制体系建设研究   /  谢涛
获奖论文选登
48   大数据环境下增值型内部审计的实践与探讨   /  李健   王春昕
台湾连线
54   从《荀子正名篇》略谈“查核报告之无异常”   /  蒋永宠
国际瞭望
56   内部审计的转型:从会计事项的合规检查到基于风险的审计方法   /  菲尔·塔林


案例分析
59   扬州大学省优势学科建设工程一期项目全过程跟踪审计案例   /  黄贤东   张美兰
绩效审计
62   基层人民银行绩效审计指标体系的构建与实证
——基于层次分析法   /  万魏   张建文
内部审计信息化
68   内部营销审计信息化的实践   /  林则学   张霖   朱成岩   张黎   姜宁   曾强   厉雨

经验与方法
73   提升审计工作底稿质量的方法和路径   /  农行审计局武汉分局课题组             
76   浅析银行战略风险业务审计   /  陈丽华
78   新形势下科研院所内部审计工作模式的探索与实践   /  田静  张长春
81   成本费用审计在企业管理中的应用   /  李建玲 


国家审计
84   审计视角下的第三方支付机构管理   /  陈昌满
86   城市空间资源环境绩效审计探索
——基于某市户外广告资源管理专项审计调查   /  姜璇   胡晓婧
社会审计
89   国际“四大”与本土“六大”审计质量存在差异吗?
——来自2013年中国资本市场的经验证据   /  朱明秀   赵奥
财经观察
95   地方债务置换效应及其对商业银行的影响   /  邱峰
100   “海恩法则”对完善国库风险防控的启示   /  陈西果   宋婕   韩林
随笔
104   转作风,要让群众见成效   /  杨涛

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