2015-06-24 22:23:14
01 新常态:“新”在何处
封面人物
04 强化内审监督 助力浙能升级
——访浙能集团董事长、党委书记吴国潮 / 本刊记者 张晓瑜
总经理访谈录
08 加强内部审计 推进依法从严治企
——访国网嘉兴供电公司总经理韩志军 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
11 金融审计一尖兵
——记甘肃银行审计部岳富贵 / 本刊特约记者 李卫中
13 建设银行内部审计增值型功能的开发 / 王欣
学者谈
16 内部审计“以风险为导向的审计理念”探析 / 杨俊峰
研究与探索
21 发挥免疫系统功能 增加内部审计价值创造
——首创集团内部审计工作的发展之道 / 李章 张承军 魏贤达 孙昊
26 信息化环境下企业内部审计风险及应对策略 / 王亚
29 浅析财政预算编制审计 / 戚英华
31 保险公司内部控制问题研究 / 黎媛媛 胡北忠
新视点
34 从IIA内部审计定义发展的视角浅析内部审计的增值服务 / 柳芳
37 上市公司内部审计对内部控制有效性的分析与研究 / 何远祯
40 内部审计咨询职能及其供求结构性失衡治理 / 李菲
43 持续审计在内部审计中的应用分析 / 安娜
获奖论文选登
46 高校内部审计增加组织价值的理论与实务研究 / 钱玲
台湾连线
51 鉴古知今 永不失效的三种查核方式 / 蒋永宠
国际瞭望
53 日程表上的网络风险 / 夏青 编译
案例分析
55 基层央行TCBS上线后国库资金面临的风险案例 / 谌争勇
经济责任审计
57 内部控制视角下的高等院校经济责任审计实现机制 / 温航雄
建设项目审计
60 电网企业建设项目审计思路与技巧 / 丁卫民 董建忠
内部审计信息化
62 浅谈风险导向信息化内部审计罗盘 / 刘蓓蓓
68 基于安徽省电力公司信息化现状的持续审计实践 / 任嘉
经验与方法
74 银行集团信贷业务的内部审计探讨
——以民生银行集团内部审计为例 / 侯景波 王李
76 基于灰色评价的高校内部审计风险实践 / 李栋 陈永学
79 电信业增值型内部审计评价体系构建
——基于平衡计分卡的视角 / 王海东 李磊
国家审计
82 浅议如何调整审计思维方式 / 崔再惠 王艳华
84 审计职业化目标下的审计教育培训发展对策研究 / 杨明月
社会审计
89 论上市公司内部控制有效性水平对审计报告的影响 / 孟祥俊 张新型
财经观察
93 从内部审计谈国有企业职务犯罪预防体系的构建 / 胡永亮
97 旅游发展应加强环境审计 / 吴国琴
100 地方政府融资平台风险分析及防范机制研究 / 林婷婷
IIA链接
103 内部审计质量:处理好“蜗牛”与“兔子” / 肖竞 译
随笔
104 做“任性”审计人 / 王波