<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2015年第6期目录

2015-06-24 22:23:14

01   新常态:“新”在何处


封面人物
04   强化内审监督   助力浙能升级
——访浙能集团董事长、党委书记吴国潮   /  本刊记者   张晓瑜
总经理访谈录
08   加强内部审计   推进依法从严治企
——访国网嘉兴供电公司总经理韩志军   /  本刊记者   郭旭
内审人风采
11   金融审计一尖兵
——记甘肃银行审计部岳富贵   /  本刊特约记者   李卫中

13   建设银行内部审计增值型功能的开发   /  王欣

学者谈
16   内部审计“以风险为导向的审计理念”探析   /  杨俊峰
研究与探索
21   发挥免疫系统功能   增加内部审计价值创造
——首创集团内部审计工作的发展之道   /  李章   张承军   魏贤达   孙昊
26   信息化环境下企业内部审计风险及应对策略   /  王亚
29   浅析财政预算编制审计   /  戚英华
31   保险公司内部控制问题研究   /  黎媛媛   胡北忠
新视点
34   从IIA内部审计定义发展的视角浅析内部审计的增值服务   /  柳芳
37   上市公司内部审计对内部控制有效性的分析与研究   /  何远祯
40   内部审计咨询职能及其供求结构性失衡治理   /  李菲
43   持续审计在内部审计中的应用分析   /  安娜
获奖论文选登
46   高校内部审计增加组织价值的理论与实务研究   /  钱玲
台湾连线
51   鉴古知今   永不失效的三种查核方式   /  蒋永宠
国际瞭望
53   日程表上的网络风险   /  夏青   编译


案例分析
55   基层央行TCBS上线后国库资金面临的风险案例   /  谌争勇
经济责任审计
57   内部控制视角下的高等院校经济责任审计实现机制   /  温航雄
建设项目审计
60   电网企业建设项目审计思路与技巧   /  丁卫民   董建忠
内部审计信息化
62   浅谈风险导向信息化内部审计罗盘   /  刘蓓蓓
68   基于安徽省电力公司信息化现状的持续审计实践   /  任嘉
经验与方法
74   银行集团信贷业务的内部审计探讨
——以民生银行集团内部审计为例   /  侯景波   王李
76   基于灰色评价的高校内部审计风险实践   /  李栋   陈永学
79   电信业增值型内部审计评价体系构建
——基于平衡计分卡的视角   /  王海东   李磊


国家审计
82   浅议如何调整审计思维方式   /  崔再惠   王艳华
84   审计职业化目标下的审计教育培训发展对策研究   /  杨明月
社会审计
89   论上市公司内部控制有效性水平对审计报告的影响   /  孟祥俊   张新型
财经观察
93   从内部审计谈国有企业职务犯罪预防体系的构建   /  胡永亮
97   旅游发展应加强环境审计   /  吴国琴
100   地方政府融资平台风险分析及防范机制研究   /  林婷婷
IIA链接
103   内部审计质量:处理好“蜗牛”与“兔子”   /  肖竞   译
随笔
104   做“任性”审计人   /  王波

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课