2015-06-11 22:28:47
01 在国际内部审计师协会2015年全球委员会会议上的致辞 / 刘家义
封面人物
04 达成利益相关者期望 实现内部审计的价值
——访国际内部审计师协会主席安东·范·维克 / 本刊记者 郭旭
内审人风采
09 谱写内部审计精细化管理华章
——记重庆农村商业银行审计稽核部毛定荣 / 本刊记者 郭旭
11 上海烟草以探索审计委派制提升内部审计水平 / 石磊
学者谈
14 中央企业社会责任信息披露现状评价
——基于社会责任报告的分析 / 吴勋
研究与探索
19 事业单位资产管理信息化中的内部控制问题研究 / 唐麦
22 企业会计电算化内部控制风险分析
——以波司登集团为例 / 庞莉
25 行政事业单位内部控制审计浅析 / 冯辉 王海滨
27 行为审计在人民银行的运用研究 / 梅荣江
新视点
33 基于云端服务构建TPL企业会计管理信息系统研究 / 秦浩
36 论内部审计对上市公司会计重述的影响 / 杨红心
39 内部审计实施事前或事中审计的路径选择 / 陆迎霞
42 浅析“大数据”时代的内部审计应对策略 / 刘荣
获奖论文选登
47 持续监测审计增加组织价值的途径探讨 / 工商银行内部审计局南京分局课题组
台湾连线
52 内部稽核的“心”挑战 / 庄咏玲
国际瞭望
56 美国审计署科研经费审计的特点和启示 / 刘西友
案例分析
59 创新基金管理审计案例分析 / 王宏
经济责任审计
62 坚持责任导向 做好高校经济责任审计 / 赵文闯 胡永超
内部审计信息化
64 ERP环境下商业银行内部审计信息化建设理论与实务研究
——基于A银行内部审计信息化COBIT标准体系建设的实践 / 杨鸿 刘海宁
经验与方法
69 以S集团为例探究集团公司内部审计优化 / 李慧卿 侯伟
75 谈基于组织价值评价的高校心理健康教育绩效审计调查方法 / 宋华未 李晔
80 浅析船舶经纪人审计如何为航运企业增值服务 / 王妍敏
国家审计
84 国家审计推动国家治理的功能定位研究 / 项贤国
87 政府绩效审计创新与发展途径研究 / 刘凯 魏源
89 如何查处偷逃税款行为
——以某房地产公司造假账偷逃税款为例 / 张璐 张颖
社会审计
91 上市公司会计报表舞弊及审计对策 / 王学慧
财经观察
95 大型国有企业财会、审计专业技术岗位内部评聘办法探讨 / 韦邦国
98 美国联邦公路信托基金的来源、使用及启示 / 张瑞栋 张涛
100 浅议行政事业单位养老保险金核算 / 穆家乐
IIA链接
102 是否有哪些事情审计委员会不愿从内部审计处知晓? / 肖竞 译
随笔
104 过好人生的“三天” / 闫怀海