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2015年第5期目录

2015-06-11 22:28:47

01   在国际内部审计师协会2015年全球委员会会议上的致辞   /  刘家义


封面人物
04   达成利益相关者期望   实现内部审计的价值
——访国际内部审计师协会主席安东·范·维克   /  本刊记者   郭旭
内审人风采
09   谱写内部审计精细化管理华章
——记重庆农村商业银行审计稽核部毛定荣   /  本刊记者   郭旭


11   上海烟草以探索审计委派制提升内部审计水平   /  石磊


学者谈
14   中央企业社会责任信息披露现状评价
——基于社会责任报告的分析   /  吴勋
研究与探索
19   事业单位资产管理信息化中的内部控制问题研究   /  唐麦
22   企业会计电算化内部控制风险分析
——以波司登集团为例   /  庞莉
25   行政事业单位内部控制审计浅析   /  冯辉   王海滨
27   行为审计在人民银行的运用研究   /  梅荣江
新视点
33   基于云端服务构建TPL企业会计管理信息系统研究   /  秦浩
36   论内部审计对上市公司会计重述的影响   /  杨红心
39   内部审计实施事前或事中审计的路径选择   /  陆迎霞
42   浅析“大数据”时代的内部审计应对策略   /  刘荣
获奖论文选登
47   持续监测审计增加组织价值的途径探讨   /  工商银行内部审计局南京分局课题组
台湾连线
52   内部稽核的“心”挑战   /  庄咏玲
国际瞭望
56   美国审计署科研经费审计的特点和启示   /  刘西友


案例分析
59   创新基金管理审计案例分析   /  王宏
经济责任审计
62   坚持责任导向   做好高校经济责任审计   /  赵文闯   胡永超
内部审计信息化
64   ERP环境下商业银行内部审计信息化建设理论与实务研究
——基于A银行内部审计信息化COBIT标准体系建设的实践   /  杨鸿   刘海宁
经验与方法
69   以S集团为例探究集团公司内部审计优化   /  李慧卿   侯伟
75   谈基于组织价值评价的高校心理健康教育绩效审计调查方法   /  宋华未   李晔
80   浅析船舶经纪人审计如何为航运企业增值服务   /  王妍敏


国家审计
84   国家审计推动国家治理的功能定位研究   /  项贤国
87   政府绩效审计创新与发展途径研究   /  刘凯   魏源
89   如何查处偷逃税款行为
——以某房地产公司造假账偷逃税款为例   /  张璐   张颖
社会审计
91   上市公司会计报表舞弊及审计对策   / 王学慧
财经观察
95   大型国有企业财会、审计专业技术岗位内部评聘办法探讨   / 韦邦国
98   美国联邦公路信托基金的来源、使用及启示   / 张瑞栋   张涛
100   浅议行政事业单位养老保险金核算   / 穆家乐
IIA链接
102   是否有哪些事情审计委员会不愿从内部审计处知晓?   / 肖竞   译
随笔
104   过好人生的“三天”   / 闫怀海

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