2015-05-01 01:15:29
卷首
01 践行“三严三实” 推进作风建设
专访
封面人物
04 金花怒放 内审护航
——访金花投资控股集团董事局主席吴一坚 / 本刊记者 郭旭
局长访谈录
08 内部审计助力审计机关 服务威海经济发展
——访威海市审计局局长王子明 / 本刊记者 张晓瑜
内审人风采
12 领军审计数据化 开拓审计新前沿
——记交通银行总行审计部程广华 / 本刊记者 郭旭
会员之窗
14 人保财险公司内部审计提供增值服务的做法 / 陈晓华
理论
学者谈
16 基于内部审计路径的国有企业政府审计与国资监管协同研究 / 王杨
研究与探索
22 从新内部审计准则思考内部审计的职能定位 / 徐志培
24 上市公司内部控制审计存在的问题及对策 / 黄竞
28 论内部审计与会计监督的关系与作用 / 胡朝红
32 专业胜任能力模型下企业内部审计人力资源管理 / 凌巧
新视点
35 基于精细化管理理念的内部审计项目管理 / 曾颖
37 不同公司治理模式下的内部控制自我评价研究 / 赵文静
40 内部控制视角下我国高校内部审计流程优化策略 / 康航毓
43 增值型内部审计的理论基础及实践路径研究 / 任敬
获奖论文选登
47 以增加价值为导向的内部审计评价体系研究 / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司课题组
台湾连线
53 强化上市公司内部稽核与公司治理 / 简立忠
国际瞭望
56 寻找顶尖人才 / 夏青 编译
实务
案例分析
60 某城市高速公路建设项目预算执行情况审计案例 / 洪元丽
经济责任审计
63 经济责任审计咨询视角下的内部审计价值增值路径探析
——以北京大学医学部开展经济责任审计为例 / 张莹 安宇 吉慧鸿 袁柳 罗娅 孟洋
内部审计信息化
65 浅谈集团企业内部审计信息化的顶层设计 / 中国海洋石油总公司审计监察部内部审计信息化课题组
经验与方法
71 浅谈绩效考评与薪酬管理审计的难点及对策 / 农行审计局武汉分局审计调查组
73 小微企业授信审计“三步法”探究 / 刘乐荣
75 基层人民银行专门性职能风险评估实践 / 万鹏飞
80 疾控系统经济合同审计的探讨 / 刘粤丽
82 整合风险评估法在内部审计计划制订中的应用 / 陈祥碧
兼收并蓄
国家审计
86 美国审计署审计报告要素及其借鉴 / 陆晓晖
89 党政领导干部经济责任审计等级评定指标的设计与应用 / 宗秋生
社会审计
93 注册会计师内部控制审计问题与对策 / 黄智凌
财经观察
97 基层财、税、库对账工作面临的薄弱环节及优化策略 / 卜一方 谌争勇
100 海南行政事业单位财务风险实证研究
——基于海南海事局财务风险的个案调查 / 秦浩
随笔
104 植树更要护树 / 苏童