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2015年第4期目录

2015-05-01 01:15:29

卷首
01   践行“三严三实” 推进作风建设


专访
封面人物

04   金花怒放   内审护航
——访金花投资控股集团董事局主席吴一坚   /  本刊记者   郭旭
局长访谈录
08   内部审计助力审计机关   服务威海经济发展
——访威海市审计局局长王子明   /  本刊记者   张晓瑜
内审人风采
12   领军审计数据化   开拓审计新前沿
——记交通银行总行审计部程广华   /  本刊记者   郭旭


会员之窗
14   人保财险公司内部审计提供增值服务的做法   /  陈晓华


理论
学者谈

16   基于内部审计路径的国有企业政府审计与国资监管协同研究   /  王杨
研究与探索
22   从新内部审计准则思考内部审计的职能定位   /  徐志培
24   上市公司内部控制审计存在的问题及对策   /  黄竞
28   论内部审计与会计监督的关系与作用   /  胡朝红
32   专业胜任能力模型下企业内部审计人力资源管理   /  凌巧
新视点
35   基于精细化管理理念的内部审计项目管理   /  曾颖
37   不同公司治理模式下的内部控制自我评价研究   /  赵文静
40   内部控制视角下我国高校内部审计流程优化策略   /  康航毓
43   增值型内部审计的理论基础及实践路径研究   /  任敬
获奖论文选登
47   以增加价值为导向的内部审计评价体系研究   / 中国太平洋保险(集团)股份有限公司课题组
台湾连线
53   强化上市公司内部稽核与公司治理   / 简立忠
国际瞭望
56   寻找顶尖人才   / 夏青   编译


实务
案例分析

60   某城市高速公路建设项目预算执行情况审计案例   / 洪元丽
经济责任审计
63   经济责任审计咨询视角下的内部审计价值增值路径探析
——以北京大学医学部开展经济责任审计为例   / 张莹   安宇   吉慧鸿   袁柳   罗娅   孟洋
内部审计信息化
65   浅谈集团企业内部审计信息化的顶层设计   / 中国海洋石油总公司审计监察部内部审计信息化课题组
经验与方法
71   浅谈绩效考评与薪酬管理审计的难点及对策   / 农行审计局武汉分局审计调查组
73   小微企业授信审计“三步法”探究   / 刘乐荣
75   基层人民银行专门性职能风险评估实践   / 万鹏飞
80   疾控系统经济合同审计的探讨   / 刘粤丽
82   整合风险评估法在内部审计计划制订中的应用   / 陈祥碧

 

兼收并蓄
国家审计
86   美国审计署审计报告要素及其借鉴   / 陆晓晖
89   党政领导干部经济责任审计等级评定指标的设计与应用   / 宗秋生
社会审计
93   注册会计师内部控制审计问题与对策   / 黄智凌
财经观察
97   基层财、税、库对账工作面临的薄弱环节及优化策略   / 卜一方   谌争勇
100   海南行政事业单位财务风险实证研究
——基于海南海事局财务风险的个案调查   / 秦浩
随笔
104   植树更要护树   / 苏童

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