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2010年第8期目录

2011-05-08 22:38:48

 
综  合
卷首
胡锦涛强调:深入开展创先争优活动  营造学先进当先进氛围
协会工作
王道成等协会领导赴江苏调研
中国内部审计协会在京举办内部控制系统建设培训班
中国内部审计发展研究中心召开学术研讨会
适应新形势要求  进一步加强内部审计工作
——山西省审计厅厅长郝志远在省内部审计协会内部控制与风险管理审计培训班上的讲话(摘登)
杭州市2010年内部审计工作总体思路和目标
增强服务   促进转型   推动嘉兴内部审计工作新发展
——浙江省嘉兴市审计局局长许农在市内部审计师协会二届五次理事大会上的讲话(摘登)
内部审计要成为审计“免疫系统”中的第一道防线
——中共湖南省常德市桃源县委常委、县政府常务副县长胡文波
在全县内部审计工作会议暨县内部审计师协会一届四次会员代表大会上的讲话(摘登)
高端资讯
国务院常务会议研究部署促进企业兼并重组等工作等
IIA链接
IIA发布最新实务公告
专访
服务经营管理   内审创造价值
——访得力集团副总经理、审计总监吴富中
 
理  论
学者谈
内部审计与外部审计:趋同抑或各司其职
视点
联合国儿童基金会信息系统审计及其启示
公司治理专题
2010年中国上市公司100强公司治理评价
内部审计与内部控制体系建设
企业内部审计开展内部控制评价的研究  
理论与研究
基层央行风险评估现状及框架构建
 
实  务
案例与分析
舞弊审计基本流程案例及分析
中央部门内部审计
中央部门内部审计工作情况介绍
内部审计信息化建设
企业内部控制体系中信息系统审计的内容和方法
民营企业内部审计
有效防范企业发展中的经营风险
乡镇内部审计
“一条鞭”的乡镇审计做法
经验与方法
开展电力营销审计的重点
如何做好科研外协项目审计
人物
责任   实践   追求
——记中国科学院广州分院纪检组副组长李梅
 
兼收并蓄
财经法规
中央企业资产评估项目核准工作指引
八面风
美国公立高校系统的内部审计
——以田纳西州公立高校系统为例
南非政府审计与内部审计的概况及启示
浅谈企业会计内部控制
医院内部控制的关键控制点
论会计信息相关性与透明性的定位
浅谈国有商贸流通企业战略转型
加强军工科研事业单位成本管理的探讨
港澳援建跟踪审计的五个意识
国家审计
经济责任审计评价体系构建
民间审计
从上市公司年报审计探讨表外事项的审计
互动
平淡的审计人生
读者来信
短信平台
会议·做法·成果
他们说
1正20副

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