综 合
卷首
刘家义在审计署机关2010年度集中培训主报告中强调:
提高学习能力是事关审计事业科学发展的战略性问题
协会工作
企业内部控制监督与评价座谈会在京召开
王道成等协会领导到北京市调研内部审计工作
鲍国明赴陕西调研内部审计工作
中国内部审计协会组织参观抗日战争纪念馆
西北五省(区)内部审计(师)协会工作协作座谈会在乌鲁木齐市召开
中国内部审计协会组织述学活动
中央部门及在京企事业单位通联宣传工作会议在承德召开
提高认识 转变观念 全面加强内部审计工作
——广州市审计局局长袁锦霞在广州市内部审计工作会议上的讲话(摘登)
山东省内部审计师协会关于建设学习型协会组织的意见
高端资讯
我国将组织开展教育改革10大试点工作等
IIA链接
IIA发布最新实务公告
专访
推进内部审计创新发展 提升企业风险管理能力
——访浙江恒逸集团有限公司董事长邱建林
理 论
学者谈
IT外包审计模式分析与研究
视点
“免疫系统”论下我国慈善组织的审计治理与实现
内部控制专题
中国企业内部控制共性问题
内部审计与内部控制体系建设
内部审计与内部控制自我评价的耦合性分析
理论与研究
对风险管理及风险管理审计的认识和理解
农村中小金融机构审计项目质量控制的现状及对策
工会审计的特殊性
内部审计沟通问题初探
实 务
案例与分析
收受贿赂或回扣舞弊审计案例及分析
卫生部门内部审计
卫生部门内部审计实践(一)
内部审计信息化建设
电网企业风险管理信息系统的建设
民营企业内部审计
金猴集团内部控制审计关注点
乡镇内部审计
全面实践乡镇内部审计的“免疫系统”功能
经验与方法
风险导向审计在经济责任审计实务中的应用
提高经济责任审计质量的做法
高校内部审计工作的几点体会
对内部审计工作的几点思考
人物
以实际行动为企业发展作出贡献
兼收并蓄
财经法规
企业重组业务企业所得税管理办法
八面风
对我国上市公司全面推行独立董事制度的现实思考
浅析如何加强地勘单位财务风险管理
广电集团财务风险控制机制的构建
国家审计
浅析信息系统跟踪审计
如何提高投资审计工作水平
构建国家财政审计大格局的认识和建议
民间审计
浅谈海关保税核查业务
互动
流行词是民意的表达
了解审计历史 不辱审计使命
——参观中国审计博物馆随笔
短信平台
会议·做法·成果
他们说
“贪官皆免死”变相纵容腐败?