卷首
进一步加强宣传工作 助推学习型组织建设
协会工作
深入贯彻落实审计法实施条例 推进黑龙江省内部审计工作转型与发展
——黑龙江省审计厅党组书记、厅长李希龙在全省内部审计工作会议上的讲话(摘登)
内部审计理论研究要创新务实、服务转型
——内蒙古自治区内部审计师协会会长王月胜在全区内部审计理论研讨暨经验交流会上的讲话(摘登)
卫生分会紧扣工作重点抓建设项目全过程跟踪审计培训
中国内部审计协会质量委员会第二次会议在北京召开
以丰富多彩、富有成效的活动促进学习型协会建设
山东省开展优秀内部审计项目评选工作
用制度作保障 用评优来激励 用创新促发展
——浙江省嘉兴市内部审计工作渐入佳境
高端资讯
胡锦涛对经济特区提出五点要求等
IIA链接
IIA发布最新实务公告三则
法规建设
房山区内部审计工作暂行规定
专访
发挥“免疫系统”功能 内部审计助力企业增加价值
——访山东百脉泉酒业有限公司董事长李成新
理 论
学者谈
关于企业内部审计项目质量控制的思考
视点
基于常态化管理的企业危机管理审计研究
内部控制评价专题
以贯彻落实基本规范为契机 精心探索内部控制监督与评价
内部审计与内部控制体系建设
建立和完善内部控制评价体系的探讨
——基于湖北移动的实践
理论与研究
管理审计成果量化考核初探
国有企业内部审计职能定位的现实思考
实 务
案例与分析
转移收入舞弊审计案例及分析
卫生部门内部审计
卫生部门内部审计实践(二)
内部审计信息化建设
基于关键字检索的方法
在非结构化审计数据分析中的运用
民营企业内部审计
万丰正确处理内部控制体系中的五种关系
乡镇内部审计
衙前镇内部审计突出责、新、实
经验与方法
开展政府融资平台项目贷款专项审计的六个要点
人际沟通为内部审计工作架起一座桥梁
建设项目过程审计的主要内容与方法
实施跟踪审计的几点体会
内部审计应重视函证工作
人物
开拓性地开展内部审计工作
——记中国疾病预防控制中心审计处处长袁灵华
兼收并蓄
财经法规
企业内部控制评价指引
八面风
美、韩税收调控房价经验教训对我国的启示
我国奢侈品牌发展探讨
电子银行领域反洗钱工作难点及对策
关于商业银行信用证业务风险控制的几点思考
浅析经济责任审计在降低商业银行廉政风险中的作用和重点
煤炭生产企业的内部控制现状及对策
国家审计
浅析工程项目建设单位内部控制审计
民间审计
浅析工程造价跟踪咨询审核业务存在的问题与对策
互动
但愿历史不再重演
——读《告密者》有感
短信平台
会议·做法·成果
他们说
“巴比”组合的“鸿门宴”