2011-05-08 22:40:12
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2010年《中国内部审计》第十一期目录 |
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综 合
卷首
持续推进创先争优活动
协会工作
第十届海峡两岸内部审计交流研讨会在台北召开
中国内部审计协会召开内部审计质量外部评估研讨会
鲍国明在北京市内部审计协会“内部审计与内部控制”专题报告会上作报告
鲍国明赴天津、黑龙江调研内部审计工作
江苏省内部审计协会召开风险导向审计实务探索理论研讨暨经验交流会
调查摸底 强化指导
──宁波市鄞州区认真开展内部审计工作调查
萧山区内部审计协会推动民营企业内部控制体系建设
牢记协会宗旨 锻造“雨花”特色
广东省审计厅、广东省内部审计协会召开农村集体经济审计工作交流会
2010全国卫生系统内部审计年会暨学术研讨会在杭州召开
高端资讯
国务院新闻办发表《2009年中国人权事业的进展》白皮书等
IIA链接
IIA发布最新实务公告二则
专访
强化内部审计职能 防范银行经营风险
——访日照银行监事长王森
理 论
学者谈
公司治理与内部审计监督
视点
基于企业目标视角的内部审计增值探析
内部控制评价专题
以贯彻落实基本规范为契机 精心探索内部控制监督与评价(续)
内部审计与内部控制体系建设
复杂系统观视角下内部控制与内部审计的关系
理论与研究
内部审计参与公司治理的需求分析
实 务
案例与分析
贪污组织资财舞弊审计案例及分析
重庆行政事业单位内部审计
重庆市市级行政事业单位开展内部审计情况(一)
内部审计信息化建设
风险导向IT审计在通信企业中的应用
民营企业内部审计
探索民营企业内部审计发展之路
乡镇内部审计
莱西市村级干部经济责任审计情况介绍
经验与方法
供暖企业的风险导向审计实践
商业银行二级分支机构内部控制审计评价的新模式 新工具
人民银行节能减排绩效审计评价指标体系的构建及注意事项
人物
不待扬鞭自奋蹄 甘为内部审计写青春
——记陕西煤业化工集团有限公司审计委员会主任公法
兼收并蓄
财经法规
保险公司董事及高级管理人员审计管理办法
八面风
我国新能源发展与低碳经济浅析
新能源产业投资分析
节能减排目标完成及效果审计调查重点
浅析基层外汇管理部门内部控制建设
流程的评估与优化——实现控制与效率的平衡
国家审计
国外贷援款项目绩效审计探讨
民间审计
浅析经理人业绩评价
互动
内部审计研究与发展机会
——读《内部审计思想》有感
短信平台
会议·做法·成果
他们说
矿长下井“掉包计”
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