本书兼容并蓄,博采众长,充分吸收了国内外合规管理与审计到论研究成果,严格遵循了最新合规管理与审计规定和相关指引,系统总结了国内外合规管理审计实践经验,体现了以下几个特点。
一是创新性。本书依据最新合规管理与审计规定、相关指引和新研究成果编写,首创性地搭建了合规管理审计实务框架,即由合规管理审计基本概念、作业规程和操作实务构成的整合框架,力求体现创新性。
合规管理审计本身就具有开拓性,如何操作更是审计工作的难点痛点和创新点,本书对合规管理审计操作实务进行系统的案例分析更具有创新性。
二是操作性。本书构建了合规管理审计作业规程,即由合规管理审计目标、范围、原则、依据、程序、方法、证据、底稿、报告、整改组成的作业操作系统,并将作业规程贯穿于本书合规管理审计操作实务各章节中,力求体现操作性。
三是务实性。本书总体阐述了治理结构、市场交易、安全环保产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、信息披露、档案管理与数据安全、反舞弊等合规管理审计实务,分章节重点阐述了合规管理组织和职责、合规管理制度建设、广宣活动、营销业务、采购业务、境外投资经营行为、法律事务、数据管理等审计实务,并以丰富的合规管理审计案例加持,便于审计人员在实践中即学即用,力求体现务实性。
本书是广大审计人员自我提升和开展管理审计工作的工具书,对党政机关、企业、事业单位的合规管理实际工作者,以及科研院所的合规管理研究和教学工作者,也具有一定的学习和借鉴意义。
¥35.00
1¥99.00
2¥35.00
3¥85.00
4¥493.60
5¥168.00
6¥76.00
7¥70.00
8¥108.00
9¥75.00
10¥188.00
11¥76.00
12¥98.00
13¥198.00
14¥145.00
15