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审计署内部审计科研课题研究报告2020-2021

审计署内部审计科研课题研究报告2020-2021

价 格:¥198.00 会员价:¥178.00

作 者:中国内部审计协会

出版社:中国工信出版集团 人民邮电出版社

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       本书汇编了审计署2020-2021年内部审计科研课题的研究报告,确定“新时代更好发挥内部审计在审计监督体系中的作用研究--以浙江省内部审计创新实践和探索为例”“新时代内部审计更好发挥在国家审计监督体系中的作用研究(对外经济贸易大学)”“新时代内部审计更好发挥在国家审计监督体系中的作用研究(云南大学)”“现代内部审计参与组织风险管理的‘四全四维’机制构建与应用研究”“国有企业内部审计在‘防风险、促发展’中的作用及机理研究”“内部审计在国企‘防风险、促发展’中发挥的作用研究”“内部审计质量管理研究”“新时代国有企业内部审计质量管理体系研究”“审计监督全覆盖视角下的中国内部审计职业化发展研究”9个课题为立项课题,旨在为广大审计工作者分享这些研究成果,并从中学习先进经验,将它们转化为审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。

        本书适合从事审计、财务等相关工作的工作人员及企业的管理者阅读与学习。