本书依据内部审计整改相关理论研究成果及内部审计整改实践经验编写,涉及内部控制、组织治理、风险管理、合规管理、建设项目、绩效、信息系统、经济责任等内部审计业务类型,针对具体内部审计整改事项,以案例的形式,阐述了整改标准、整改措施、整改实施、整改成效、整改结果认定等内容,具有较强的实用性。
本书亮点
一是全面性
本书整改内容涉及内部控制、组织治理、风险管理、合规管理、建设项目、绩效、信息系统、经济责任等内部审计业务类型,整改对象包括了企业、行政事业单位、高等学校医疗卫生单位、金融保险业及境外单位等内部审计对象,力求具有全面性,实现全覆盖。
二是创新性
本书依据最新内部审计整改政策、规定和最新研究成果编写,首创性地搭建了内部审计整改实务框架,精选了内部审计整改实务系列案例,力求体现创新性。
三是务实性
本书按照内部审计主要业务类型,针对具体内部审计整改事项,以案例的形式,基本上是按照问题描述、整改标准、整改措施、整改.实施、整改成效、整改结果认定的体例来编写,突出内部审计整改措施和整改实施,让读者知道整改措施是什么、如何整改,力求体现实用性。
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