为提高审计发现问题能力,提升审计整改质量,促进审计成果有效转化,降低问题重复发生率,防范化解重大企业风险,发挥内部审计监督、评价、服务保障作用,根据国家有关规定和陕西交控集团内控制度,结合省属国有企业审计实际和审计整改经验,组织编写了《内部审计常见问题及整改指南》
本书收集和整理了高速公路建设(养护)项目竣工决算审计、经济责任审计、经济效益审计、财务收支审计、资产负债损益审计、资金专项审计以及内控检查评价中发现的具有典型性、普遍性、倾向性的问题。结合企业经营管理实际,梳理出16个类别、34个方面、135个问题、277项整改措施。本书对照相关法律法规,从加强法治国企建设、完善内部管控、强化运行机制方面,对各项问题进行分析,总结审计关注内容、描述常见审计问题、列示违法违规依据、列举审计问题案例、提出审计整改建议。通过自查自纠,做到早发现、早预防、早纠正、早整改,着力完善内控管理,避免类似问题再次发生。
本书可供不同领域从事审计工作的管理人员、业务人员、被审计单位及相关部门人员参考使用,也可作为全国财经类大专院校会计、审计专业实务实训教用书。
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