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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)

价 格:¥149.80 会员价:¥136.00

作 者:企业内部审计编审委员会

出版社:中国工信出版集团 人民邮电出版社

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图书详情

        内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。作为审计三大形式之一,内部审计在推动企业的发展中起到了重要作用。现代企业的各类业务与交易纷繁复杂,组织活动的多样化使经济行为的有效与否难以被测量,这对内部审计提出了更高的要求。本书旨在为企业的内部审计工作提供全面、准确的实务操作指南,提高内部审计工作者的业务操作水平。

 

本书特色

        1.与时俱进,贴近准则。正所谓“万变不离其宗”,本书严格依照《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》等编写而成,可作为内部审计工作者的培训用书和实务指南。以本书为蓝本,应用到实务中去,能更好地将内部审计工作做到尽善尽美。

        2.全面系统,内容翔实。本书涵盖了内部审计的整个流程,以6篇内容由浅入深地讲解内部审计的工作方法。通过研读本书,读者能够全面了解和掌握内部审计的内容,夯实理论基础,为今后在实务中的应用奠定坚实基础。

        3.结合案例,指导性强。编者将其多年丰富的企业内部审计工作经验以案例的形式呈现在书中,紧密围绕实际工作展开解读,具有很强的实操性。编者将其对企业内部审计的独到见解融入本书,具有很强的指导性,这就要求内部审计工作者从深层次体会本书的指导思想,充分发挥内部审计的价值,促进企业发展。

 

适用人群

        本书体系完整、贴近实务、实用性强,可以作为内部审计工作者的培训用书和实务指南能让初学者更深入地了解内部审计,让内部审计工作者及时更新知识,以便应对复杂多变的企业经营情况。