当前位置:首页 > 图书 > 审计理论及内部审计管理 > 审计署内部审计科研课题研究报告2022-2023
审计署内部审计科研课题研究报告2022-2023

审计署内部审计科研课题研究报告2022-2023

价 格:¥68.00 会员价:¥62.00

作 者:中国内部审计协会

出版社:中国时代经济出版社

- +
库存:100

加入购物车立即购买

图书详情

中国内部审计协会受审计署的委托,于20235月至9月组织实施了审计署2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作,确定6个课题为立项课题。协会严格按照《审计署重点科研课题管理规定》,加强对课题研究的过程监督和检查,组织专家完成了课题中期检查和结项评审工作。在各方共同努力下,课题研究进展顺利,取得了良好的效果。

   为进一步促进科研课题成果的推广和应用,我们对国有企业内部审计高质量发展研究——以河南省国有企业为例》《内部审计高质量发展研究——基于防范内部审计风险视角》《中央企业内部审计整改研究》《内部审计推动审计整改的路径研究》《内部审计整改的若干关键性问题研究5结项课题进行了汇编整理结集出版。希望广大内部审计人员充分利用这些研究成果转化为审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。