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审计机关四十载  书香审计伴我行 ——中国内部审计协会审计业务图书推广月活动

2023-06-01 08:34:34



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为迎接审计机关成立40周年,助力审计工作提质增效,中国内部审计协会决定开展“审计机关四十载  书香审计伴我行”审计业务图书推广月活动。


本次活动中,协会从现有的二百余种图书中精心挑选了百余种审计及相关专业书籍,八折起优惠,活动时间自2023年6月2日至2023年7月7日止,欢迎大家选购。






    

序号

图书名称

定价(元)

优惠价(元)

购买链接



1

现代内部审计(修订版)

85.00

72.00

点击购买



2

中国内部审计准则释义

58.00

49.00

点击购买



3

索耶内部审计师指南(第六版)

70.00

56.00

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4

感悟审计职业生涯:风险的速度(第二版)

56.00

45.00

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5

高效审计委员会最佳实践经验

45.00

36.00

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6

内部审计工作法系列丛书(套装5册)

493.60

395.00

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7

内部审计结果运用典型经验汇编

50.00

42.00

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8

百佳审计案例汇编

60.00

50.00

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9

内部审计情景案例

79.80

70.00

点击购买



10

增值型内部审计

108.00

95.00

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11

内部经济责任审计

58.00

48.00

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12

经济责任审计操作案例分析

68.00

60.00

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13

经济责任审计整改标准(上、下)

188.00

165.00

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14

经济责任审计读本

65.00

57.00

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15

《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》释义

46.00

41.00

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16

《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》图解

76.00

67.00

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17

领导干部经济责任审计100问

48.00

42.00

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18

国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告及解读汇编(2015.5-2017.12)

68.00

60.00

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19

内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验汇编

60.00

48.00

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20

中央部门预算执行审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)

59.00

52.00

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21

财政部门具体组织预算执行(编制决算草案)情况审计和政府债务审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)

61.00

53.00

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22

部门预算资金管理审计定性处理处罚依据

108.00

95.00

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23

全面预算管理案例全解:预算编制 、案例指引、流程控制

99.00

85.00

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24

固定资产投资审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)

63.00

55.00

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25

固定资产投资活动审计定性处理处罚依据

74.00

65.00

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26

舞弊审计实务指南

129.80

110.00

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27

数字化审计实务指南

110.00

93.00

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28

内部审计信息化优秀成果汇编(上、下)

80.00

64.00

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29

50家国有企业内部审计发展报告与案例

58.00

47.00

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30

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)

98.00

85.00

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31

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)

96.00

84.00

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32

国有企业风控融合体系实践与案例

98.00

86.00

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33

企业经济活动审计定性处理处罚依据

74.00

65.00

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34

国有企业境外业务审计手册

78.00

68.00

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35

审计质量控制案例精析

76.00

67.00

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36

审计取证案例精析

62.00

54.00

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37

工程项目审计实务指南

79.80

70.00

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38

工程项目审计经典案例精选

52.00

44.00

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39

工程项目常见问题与防治案例分析

56.00

49.00

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40

行政事业单位内部控制标准化设计与应用

78.00

70.00

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41

医院内部控制规范操作指南

72.00

63.00

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42

财政资金管理审计定性处理处罚依据

98.00

86.00

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43

高等学校内部控制实务

68.00

60.00

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44

施工企业内部审计实务

50.00

40.00

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45

银行内部审计理论与实务

132.00

116.00

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46

银行内部审计实务与案例

110.00

96.00

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47

大数据技术在银行内部审计中的应用

76.00

67.00

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48

银行境外内部审计指南

119.00

105.00

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49

金融机构业务审计定性处理处罚依据

118.00

104.00

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50

社会保障资金管理审计定性处理处罚依据

125.00

110.00

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51

部门经济业务审计定性处理处罚依据

74.00

65.00

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52

相同经济业务审计定性处理处罚依据

55.00

48.00

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53

农业农村经济活动审计定性处理处罚依据

68.00

60.00

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54

教育科研经济业务审计定性处理处罚依据

44.00

39.00

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55

自然资源管理与环境保护业务审计定性处理处罚依据

80.00

70.00

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56

税收征管业务审计定性处理处罚依据

55.00

48.00

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57

教科文卫审计常用定性表述及适用法规向导(试行)

88.00

78.00

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58

教科文卫审计案例汇编

98.00

86.00

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59

乡村振兴相关政策和资金审计常用定性表述及适用法规向导(试行)

87.00

76.00

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60

国外贷援款项目审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)

28.00

25.00

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61

增值:内部审计且行且思

68.00

60.00

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62

水环境审计研究

49.00

44.00

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63

自然资源资产审计问题研究

56.00

50.00

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64

国家审计案例故事

87.00

76.00

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65

审计署内部审计科研课题研究报告(上、下)

168.00

134.00

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66

审计署内部审计科研课题研究报告(2011-2012)

95.00

76.00

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67

审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)

58.00

47.00

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68

审计署内部审计科研课题研究报告(2015-2016)

80.00

64.00

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69

审计署内部审计科研课题研究报告(2019-2020)

168.00

135.00

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70

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2005-2007,现代企业风险管理、经济效益审计、信息化环境下的内审)

90.00

72.00

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71

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2012,内部审计质量管理)

42.00

34.00

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72

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2013,内部审计信息化)

50.00

40.00

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73

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2015,内部控制审计)

50.00

40.00

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74

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2016,内部控制审计)

58.00

47.00

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75

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2017,内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用)

60.00

48.00

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76

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2018,新时代内部审计的创新与发展)

65.00

52.00

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77

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2019,技术方法创新推动内部审计高质量发展)

65.00

52.00

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78

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2020,新时代内部经济责任审计的思路与方法)

65.00

52.00

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79

全国内部审计理论研讨优秀论文集(2021,内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用)

65.00

52.00

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80

中国内部审计蓝皮书(2014)

35.00

28.00

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81

中国内部审计蓝皮书(2015-2016)

35.00

28.00

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82

中国内部审计蓝皮书(2017)

35.00

28.00

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83

中国内部审计蓝皮书(2018)

35.00

28.00

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84

中国内部审计蓝皮书(2019)

35.00

28.00

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85

中国内部审计蓝皮书(2020)

35.00

28.00

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86

中国内部审计蓝皮书(2021)

35.00

28.00

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87

《中国内部审计》2015年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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88

《中国内部审计》2016年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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89

《中国内部审计》2018年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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90

《中国内部审计》2020年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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91

《中国内部审计》2021年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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92

《中国内部审计》2022年合订本(含邮资)

160.00

144.00

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序号

图书名称

定价(元)

优惠价(元)

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1

企业会计准则(2023年版)

76.00

67.00

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2

企业会计准则应用指南(2023年版)

86.00

76.00

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3

企业会计准则案例讲解(2023年版)

98.00

86.00

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4

企业合规管理实务手册(视频讲解+配套工具)

89.00

75.00

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5

全面预算管理与企业年度经营计划

69.80

60.00

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6

内部控制对企业融资的影响研究

36.00

32.00

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7

PPP高质量发展:规范与绩效

62.00

56.00

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8

《中华人民共和国审计法》释义与典型案例分析

88.00

77.00

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9

新《事业单位财务规则》解读与实务

68.00

60.00

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10

现代医院经济管理制度建设操作指南

78.00

67.00

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11

与党员干部谈数字经济:数字经济36问36答

38.00

33.00

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12

大数据审计理论与实践路径创新研究

38.00

33.00

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13

财务是个真实的谎言

30.00

26.00

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14

疫情后中国经济新发展格局

79.00

67.00

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15

双循环新发展格局

69.00

59.00

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16

文化金融:通往文化世界的资本力量

69.00

59.00

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17

国际采购与供应环境

49.00

43.00

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序号

图书名称

定价(元)

优惠价(元)

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1

国际内部审计专业实务框架(2017年修订)

35.00

28.00

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2

内部审计基础(第六版)

75.00

60.00

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3

内部审计实务(第六版)

75.00

60.00

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4

内部审计知识要素(第六版)

80.00

64.00

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5

CIA考试习题汇编(第六版)

70.00

56.00

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6

审计专业技术资格考试复习指南(2023)

145.00

128.00

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7

2023审计相关基础知识:科目一

138.00

121.00

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8

2023审计理论与实务:科目二

95.00

84.00

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9

高级审计实务2023

95.00

84.00

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咨询电话:010-82199878

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