¥108
本书主要特点具备实用性、全面性和创新性。是广大内部审计人员开展内部审计工作和自我提升审计能力的工具书,对党政机关、企事业单位的审计实际工作参与者、科研院所的审计研究和教学工作者都具有一定的借鉴意义。
¥68
为进一步促进科研课题成果的推广和应用,我们对《国有企业内部审计高质量发展研究——以河南省国有企业为例》《内部审计高质量发展研究——基于防范内部审计风险视角》《中央企业内部审计整改研究》《内部审计推动审计整改的路径研究》《内部审计整改的若干关键性问题研究》等5个结项课题进行了汇编整理并结集出版。
¥66
本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计理论与实务:科目二》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。
¥78
本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计相关基础知识:科目一》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。
¥95
该辅导教材详细解读大纲,全面梳理大纲中的重点内容,在逐一解读的基础上,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,帮助考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。
¥138
该书分为宏观经济学、企业财务管理、企业财务会计、法律四个部分详细解读大纲,全面梳理大纲中的重点内容,在逐一解读的基础上,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,帮助考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。
¥95
本书注重实践性,主要通过案例教学,提升审计师在审计实践中统筹安排进行分析判断、组织指导和实务操作的能力。本书采用双色印刷,阅读与学习体验良好,有助于考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。
¥108
本书对基本规范及配套指引的每一项内容都进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。
¥99.8
本书以《基本规范》及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,系统梳理了公司层面和各业务层面的主要风险点和关键控制点;②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至经营目标和战略目标,为此,本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入了企业管理的相关理论与方法;③注重内部控制与业务流程的
¥95
本书包括高校经济责任审计、建设工程项目审计、高校绩效审计、预决算管理与财务收支审计、科研经费审计、高校内部控制评价与审计、高校重大政策措施贯彻落实情况审计、下属单位审计、审计整改与结果运用、高校内部审计信息化、“纪监巡审”贯通协同、高校研究型审计业务,内容全面,案例丰富,具有较强的实用性和指导性。
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企业会计准则+会计科目实务运用+图表说明+经典实际案例解析
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全新正版,企业会计准则培训用书,超值赠送 41项准则+19项解释配套视频
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全面构建契合国有企业医疗集团独有的审计框架与方法体系,并辅以案例,内容覆盖医疗行业各个领域,并整理了相关的政策法规
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2024年内部审计典型案例(经验)展示活动中推出的鲜活经验、优秀实践成果
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构建经济责任审计理论框架,剖析业务重难点,通过具体案例给出实操指引
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收录了45名全国审计机关先进工作者事迹,以专业、担当、奉献诠释审计精神,树立审计事业标杆
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收录了80个全国审计机关先进集体事迹,彰显审计 “铁军” 担当
¥99.8
充分体现数智时代特点,理论分析与实务案例相结合,多维度赋能企业内部控制
¥118
结构清晰,体系完整;聚焦高风险领域;融入数智审计、ESG审计;1000+实操知识点详解,100+案例及分析,操作性强
¥149.8
与时俱进,贴近准则;全面系统,内容详实;结合案例,指导性强。
¥59
135种常见问题剖析,精准匹配277项整改方案
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中级必过宝典/助考生直击考试重点,高效通关审计中级考试
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紧扣考纲新增要点,助您高效通关
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37份文书模板+ 21套表单直击流程堵点,400 +法规准则筑牢合规底线
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深度拆解200 +内控风险点,配套关键控制措施与最新实战案例
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9个内部审计科研课题的结题报告,涉及4个研究方向
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审计整改初探:各类审计整改的共性问题+各审计主题发现问题的整改
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全面覆盖内审类型、内审对象,首创搭建内审整改实务框架,精选案例,突出整改措施和整改实施
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中国内部审计协会推出的首个团体标准,配套《操作指引》对标准内容进行了解释和细化,增强了操作性
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汇编了审计署2020-2021年度内部审计9个立项科研课题,涉及4个研究方向
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汇集整理了 499 个企业审计发现问题的释义、表现形式和整改标准,工具书式整改标准参考用书
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是了解和学习最新国际内审标准的权威工具书,也是国际注册内部审计师考试的最佳辅导资料
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3章208个问题,审计整改基础理论与实务+审计常见问题整改标准及典型案例+审计整改监督管理电子政务平台
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本书兼容并蓄,博采众长,充分吸收了国内外合规管理与审计理论研究成果,严格遵循了最新合规管理与审计规定和相关指引,系统总结了国内外合规管理审计实践经验,具有创新性、可操作性和务实性。
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以问题分析为导向,以丰富的审计实践为案例,系统地构架了建设项目审计理论框架
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从五个方面汇集整理形成595个常见自然资源和生态环境审计发现问题的释义、问题表现形式和问题整改标准